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[資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發生的有關經濟業 [目的]練習材料按計劃成本計價的核算。 1.某月初,原材料計劃成本為25000元,“材料成本差異”賬戶借方余額為10 000元。 2.5日,購人原材料一批,增值稅專用發票上注明的原材料價款為258000元,增值食稅康為11280元,發生外地運費9000元。有關款項已通過銀行存款支付。 3.上述機劃成本為240000元,已驗收入庫。 4.25日,購人材料一批,材料已運到,并驗收人庫,但發票等結算憑證尚未收到,該材料的計劃成本為83000元。 5.本月領用材料計劃成本共計276000元,其中:生產領用223000元,車間管理部 門領用3500元,廠部管理部門領用8000元,在建工程領用10000元。 要求:1計算公司當月原材料的材料成本差異。 2計算公司當月領用材料應分攤的材料成本差異。 3.編制有關業務會計分錄。
23.某企業為增值稅一般納稅人,采用計劃成本進行原材料的核算。月初庫存原材料計劃成本為300000元,“材料成本差異”賬戶有借方余額14900元。當月發生有關經濟業務如下:(1)購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的材料價款為120000元,增值稅15600元;外地運費8000元,增值稅720元。全部款項已通過銀行存款支付。(2)上述材料已運到并驗收入庫,計劃成本為130000元。(3)本月領用材料的計劃成本為360000元,其中生產產品直接領用300000元,在建工程領用60000元。要求:(1)編制上述業務的會計分錄;(2)計算本月原材料的材料成本差異,分攤并結轉領用材料的成本差異。
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發生的有關經濟業務如下1)某月初,原材料計劃成本250000π,材料成本差異賬戶借方余額10000元(2)5日購入原材料一批,增值稅專用發票注明的原材料價款258000元,增值稅額33540元,外地運費9000元,增值稅額810元。有關款項已通過銀行存款支付(3)上述材料計劃成本240000π,已驗收入庫;4)25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發票等結算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83000元5)本月領用材料計劃成本共計276000元,其中:生產領用223000元,車間管理部門領用35000元,廠部管理部門領用8000元,在建工程領用10000元要求:(1)計算公司當月原材料的材料成本差異;(2)計算公司當月領用材料應分攤的材料成本差異;(3)編制有關業務的會計分錄
1、某月初,原材料計劃成本250 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10 000元; 2、5日購入原材料一批,增值稅專用發票注明的原材料價款258 000元,增值稅額 33 540元。外地運費9 000元,增值稅額810元。有關款項已通過銀行存款支付; 3、上述材料計劃成本240 000元,已驗收入庫; 4、25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發票等結算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83 000元; 5、本月領用材料計劃成本共計276 000元,其中:生產領用223 000元,車間管理部門領用35 000元,廠部管理部門領用8 000元,在建工程領用10 000元。
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發生的有關經濟業務如下:1、某月初,原材料計劃成本250000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10000元;2、5日購入原材料一批,增值稅專用發票注明的原材料價款258000元,增值稅額33540元。外地運費9000元,增值稅額810元。有關款項已通過銀行存款支付;3、上述材料計劃成本240000元,已驗收入庫;4、25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發票等結算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83000元;5、本月領用材料計劃成本共計276000元,其中:生產領用223000元,車間管理部門領用35000元,廠部管理部門領用8000元,在建工程領用10000元。[要求]1、計算公司當月原材料的材料成本差異;2、計算公司當月領用材料應分攤的材料成本差異;3、編制有關業務的會計分錄。謝謝
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
1.材料成本差異=258000%2b9000-240000-10000=17000 2.材料成本差異率=17000/(25000%2b267000)=0.0582 領用材料應分攤的材料成本差異 總領用材料應分攤的材料成本差異=276000*0.0582=16063.20 生產領用應分攤差異=223000*0.0582=12978.6 車間管理部門領用差異=35000*0.0582=2037 管理部門領用差異=8000*0.0582=465.6 在建工程領用=10000*0.0582=582 1.借:生產成本 223000 制造費用 35000 管理費用 8000 在建工程 10000 貸:原材料 2760000 2.借:生產成本 12978.6 制造費用 2037 管理費用 465.6 在建工程 582 貸:材料成本差異 16063.20