同學你好 對的 是這樣做
老師好,公司是機械設備制造業,一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領周轉材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產成本 貸 周轉材料 工資:借生產成本 貸應付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應交稅費—進項稅貸 應付賬款 3.結轉制造費用 借生產成本貸制造費用4.結轉生產成本 借 主營業務成本 貸 生產成本 (老師這個地方科目不經過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
我們公司是新企業,前面三個月購買的易耗品(沒有領用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產成品出來,主要調機測試買那些易耗品,月底現在那些材料用完了沒有結余,我要怎樣結轉制造費用,可不可以把他直接結轉到主營業務成本,即 借:主營業務成本 貸:制造費用
我們是消防器材有限公司,購買的生產用陶瓷紙190元計入什么會計分錄?
我們是消防器材有限公司,購買的生產用陶瓷紙190元計入借:周轉材料——陶瓷紙 貸:銀行存款 領用:借:制造費用——陶瓷紙 貸:周轉材料——陶瓷紙 生產:借:生產成本——xx產品 貸:制造費用——陶瓷紙?
根據某工業企業200×年×月發生的下列經濟業務,編制會計分錄: 1、向銀行存款借入期限為6個月的借款200000元。 2、從大華公司購入甲材料,價款110000元,運雜費4100元,增值 稅18700元,材料驗收入庫,款項未付。 3、以銀行存款支付采購乙材料的運費3000元。 4、生產A產品領用材料30000元,生產B產品領用材料18000元。車間一般領用材料2000元,行政管理部門領用材料1200元。 5、本月生產車間發生制造費用20000元,生產甲產品耗用3500工時,生產乙產品耗用1500工時。按生產工時比例分配制造費用。 6、本月完工入庫A產品5000件,每件生產成本50元,共250000元,結轉A產品的生產成本。 7、向東方公司銷售甲產品800件,每件售價80元,價款共64000元,增值稅稅率為17%,產品已發出,款項尚未收到。 8、收回東方公司前欠貨款74880元,存入銀行。 9、結轉本月銷售甲產品800件的實際生產成本40000元。 行政管理部門購買辦公用品8000元,以銀行存款支付。
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
老師,明細科目沒錯吧
嗯 明細科目可以的