你好,沒有跨月嘛,可與作廢,跨月了要紅沖
老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發票,只開15萬的,之前的發票他沒有認證,但是他說已經做賬了,不給回原來的開發票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
您好 老師 我們開了伍佰萬的專票給購買方,購買方之前說要專票,開完票說他們是小規模,五百萬已經有一百萬做了驗舊,現在能怎么處理?
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規模納稅人客戶,到但是前段時間稅務局說我們為風險納稅人我們開給他們的發票不能入成本,就把購買方兩張專票沒收了,當時我們不知道他們是小規模納稅人,現在對方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
老師,我想問下一個工程已經完工計入了固定資產,還有一小部分錢沒付,掛在應付款,現在要卡對方百分之十,少付對方五萬,發票去年已經開了,要把發票還給他們重開嗎,還是怎么處理更好點
我們是客運公司,小規模納稅人,之前購買車輛,對方給我們開的專票,金額有三百萬左右,需要怎么處理,現在認證抵扣沒有期限了,還有滯留票的問題嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有跨越,主要是怕一下作廢五百萬對信譽會有影響
小規模是不是一定不能收專票,他們不認證發票是不是對我們有影響?
小規模一般是不收專票的不能抵扣,不認證 就形成滯留票了,最好還是普票
形成滯留票對我們銷售方有什么影響嗎?
稅務局容易查賬的呢,
是查銷售方?
嗯嗯,是查銷售方的呢