你好,同學。正在為你解答。
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
1.?借:預付賬款 ?25000 貸:銀行存款 ?25000 2.?借:銀行存款 ?36000 貸:合同負債 ?36000 3.?借:其他貨幣資金 ???30000 貸:銀行存款 ??30000 4.?借:合同負債 36000 貸:主營業務收入 30000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3900 銀行存款 ?2100 5.?借:原材料 20400 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2600 貸:其他貨幣資金 ?22000 6.?借:銀行存款 ?14000 貸:其他貨幣資金 ?14000 7.?借:原材料 ?20600 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2600 銀行存款 ?1800 貸:預付賬款 ?25000
5小題材料沒有到達是不是應該用在途物資呀老師
是的。沒有看到后面的材料未到達。 5.借:在途物資 20400 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2600 貸:其他貨幣資金 ?22000