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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年7月甲公司董事會決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他稅費(fèi),甲公司在因該項業(yè)務(wù)計入管理費(fèi)用的金額為()萬元。A700B870C1000D1130
甲公司將生產(chǎn)的1號產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,每人兩件,共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50人,車間管理人員10,行政管理20人,銷售18.專項工程負(fù)責(zé)人2人,每件成本800元,單位計稅價格1100元,適用增值稅17%。
1.將自己生產(chǎn)的筆記本電腦作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為1.8萬元,計稅價格(每件產(chǎn)品為2萬元,其中生產(chǎn)工人為100人,總部管理人員20人。怎么做分錄
增值稅為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,將自產(chǎn)甲產(chǎn)品100件發(fā)放給100名職工作為個人福利,其中生產(chǎn)工人80人,總部管理人員20人。每件甲產(chǎn)品的成本為4000元,不含增值稅的計稅價格為每件6000元,計算計劃發(fā)放甲產(chǎn)品應(yīng)分別計入生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用的金額,做分錄
將150臺自產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利分配給本公司職工,每件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為2000元,市場售價為3000元(不含增值稅),甲公司有生產(chǎn)工人100人,車間管理人員20人,企業(yè)管理人員員20人,銷售人員10人,如何寫甲公司的會計分錄
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
無語了本來就只有幾分鐘
增值稅=6000*100*0.13=78000 借:生產(chǎn)成本 542400 ??6000*80*1.13 管理費(fèi)用 135600 ??????6000*20*1.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項 78000 ??? 主營業(yè)務(wù)收入?????? 600000 借:主營業(yè)務(wù)成本?????? 4000000 貸:庫存商品?????????? 4000000