你好 你發(fā)的政策是19-20年的 20年100萬以內(nèi)的在你單位那個基礎(chǔ)上可以減半 也就是12.5%*20% 安這個
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,稅率變成了2.5%,這個新政策是什么時候開始實(shí)行的
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長)
,請教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發(fā)現(xiàn)了以下四種情況,你認(rèn)為運(yùn)用重要性觀點(diǎn)來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負(fù)債10000元列為“一年內(nèi)到期的長期負(fù)債”;(4)由于存貨計(jì)價方法的變更使得存貨金額多計(jì)5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計(jì)入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報(bào)的這個數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯了,連帶所得稅申報(bào)表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報(bào)24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計(jì)入成本中,那24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣,可以嗎
實(shí)操課快學(xué)貿(mào)易是2021.6月成立的,也是小微企業(yè) ,他的小微企業(yè)免稅額應(yīng)該按12.5%*20%這個算,如果這樣的話,申報(bào)表可能有問題,申報(bào)表是按0.25*20%算的(不好意思老師,這么晚了)
你好 截圖看下所得稅主表
老師,截圖
麻煩老師幫我看一下
答案也是這個嗎 你刷新試下
是的老師,我昨天做的,答案是這個,我看了好幾遍,我理解就好了,不管了?
好的 我讓技術(shù)老師看下 確實(shí)不對的讓他修改下
好的呢,謝謝老師,五星好評
不用客氣 周末愉快 非常感謝