你好,是的,是公司全額負擔,員工個人不需要負擔的?
老師好!我公司1月工資本來是二月份發,但是二月沒錢發是三月發了一部分,請問二月我是按照一月工資表申報的這樣有問題嗎?
工會經費是不是公司出的一部分錢?無非這個錢數是按照工資總額的百分之二這樣算,和員工沒有關系,是公司掏錢
甲方(工程)有一部分款,要按工資,發到我們員工這邊,按農民工走一部分賬(實際這部分款是我們的貨款)。那怎么做比較合理? 一是我司員工平時實際的工資正常發,然后這幾個月多發甲方給的工資5000元/人。然后甲方發員工的,員工再轉回老板個卡(因為這個本來就是公司的錢)。這樣的話是否有什么風險,然后這樣的話,員工會多產生一個個稅。 還有一種方法是,員工的平時實際的工資分解兩部分,甲方發5000元/月,剩下的差額公司這邊補發。這樣的話錢不用轉來轉去,也沒有個稅,但公司這幾個月的工資總額會減少,這樣有沒什么風險?
關于工會經費 1、工會經費是每年計提一次么? 2、計提的錢是放在應付職工薪酬的貸方么? 3、工會經費計算的方法是工資總額的百分之二么? 4、工資總額的組成是工資以及社保、公積金和個稅之和么?
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產生的工會費,6月已經計提,借銷售費用200 貸應付職工薪酬工會費200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費總和250元,請問會計分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應付款總部 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費 這些之前都做過工資計提和支付會寫,那工會費怎么寫支付的分錄, 老師
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
不是說全體員工工資的百分之2要拿出來給工會當作經費,是公司拿這個錢無非錢數是全體員工工資的百分之2,是這個意思嗎?
你好,是的,是這樣的?
老師,我的下一個問題是既然這個工會經費是公司拿的應該計入管理費用,和應付職工薪酬有什么關系?
你好,工會經費是計入管理費用核算,因為是根據工資2%計算,明細是通過??應付職工薪酬—工會經費明細科目核算的? 借:管理費用? ?, ??????貸:應付職工薪酬—工會經費 借:應付職工薪酬—工會經費 , ????貸:銀行存款??
老師,我的意思是 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款 這樣多好 工會經費又不是職工薪酬怎么還要弄個應付職工薪酬
你好,這樣主要是為了體現權責發生制要求。 因為通常是當月計提,次月才繳納的。
老師,計提我明白,那他為什么計提在應付職工薪酬里面,就是個應付職工薪酬有什么關系?
你好,因為工會經費是根據工資2%計算,明細是通過??應付職工薪酬—工會經費? 明細科目核算的? 你可以去看一下應付職工薪酬科目的核算范圍