您好如果對方已經注銷,那么你們開具的專票對方肯定沒有認證,您做沖紅處理就可以了
老師現在有個頭痛的問題,這個發(fā)票是8月開出去的現在客戶不和我們簽合同了這個月把發(fā)票拿回來了這個應該怎么處理呢!8月做了一個應收還沒有結賬。
老師 ,您好 !今年3月同一個項目我們給客戶開專票, 供應商給我們開專票,但是這個項目最后沒有進行下去,現在我們把開給客戶的票已經開退票了(銷項票),供應商也同時給我們開了退票,由于在3月我們已經做了認證,現在做賬的話,銷項票和進項票的賬務處理應該怎么做呢?謝謝
請問老師,我們一個客戶于去年8月注銷公司但沒告知我們,還和我們正常簽合同結算。我們于今年2月和4月分別開了一張專票(稅款已交),現在發(fā)票是追回了,我們要怎么處理?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發(fā)現沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當于沒有交稅,現在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯)
老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經開票抵扣了。客戶現在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票,牽扯到我們承擔增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?
權責發(fā)生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
但是交易是真實的,貨款也結清了。
對方各種合同和資料都有蓋公章。
您好!那是沒問題的,只要業(yè)務真實合法
那就不用做處理吧?
您好!需要您做處理,需要您將發(fā)票沖紅,也就是開具紅字發(fā)票
沖紅后開普票?
您好!沖紅后不開發(fā)票了,對方都注銷了呀
可是有銷售收入啊
您好!有收入不一定要開發(fā)票的,您只要按規(guī)定把稅金交了就行,做無票收入就行了
開個收據入賬嗎?
您好!不需要,就以合同入賬就行,合同達到收入確認條件就確認收入同時確認增值稅銷項稅額哦