你好,反分錄沖了就行了
老師好,公司有土建工程,讓一個公司外部的包工頭做了,沒有簽合同,因為對方沒開到勞務費發票,而是找了幾個人的信息,以我公司發工資的形式,發了工資給那個包工頭。現在是9月份,發工資時候備注的是6-8月工資。 現在要解決這個問題,是去把這筆錢算作8月的工資報個稅好一點?還是去稅務局調整6-8月個稅好一點呢?
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
老師現在有個頭痛的問題,這個發票是8月開出去的現在客戶不和我們簽合同了這個月把發票拿回來了這個應該怎么處理呢!8月做了一個應收還沒有結賬。
老師,我們是生產制造業,8月份來了一個新客戶,跟客戶簽訂合同是規定月結60天。8月31號,已經按照規定給客戶發完貨了,但是我有個疑問,我的開票應該在8月份開還是11月份開? 這個月結60天對開票有影響嗎?
請問老師,我們一個客戶于去年8月注銷公司但沒告知我們,還和我們正常簽合同結算。我們于今年2月和4月分別開了一張專票(稅款已交),現在發票是追回了,我們要怎么處理?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
反沖怎么做呢?
那我這張發票該怎么處理呢?還能直接作廢嗎?
就是你圖片分錄借貸相反的分錄呀,跨月要開紅字發票
開紅字發票也是我們自己在開票軟件上面開嗎?但是開了紅字發票還要不要做賬呢?
是的,在開票軟件上面開,就是開了做反分錄
開了紅字發票還需不需要和稅務局交接呢?開的紅字發票我們自己收到嗎?
不需要,紅字發票你們和對方公司都要做賬