你好,轉(zhuǎn)租的過程中,涉及的稅款有:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,企業(yè)所得稅
老師,我們公司一般納稅人租了一間店面房,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給別人,轉(zhuǎn)租的過程中需要繳納什么稅?
一般納稅人租進(jìn)來的房產(chǎn)轉(zhuǎn)租給公司,需要繳納多少個(gè)稅點(diǎn)
請問一下,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在租的廠房,但是又轉(zhuǎn)租給B公司一半,我們公司可以開房租發(fā)票給他嗎?
老師,那我們租的別人的房屋,這個(gè)房產(chǎn)稅是別的公司繳納,那我們轉(zhuǎn)租給另外的公司,我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師請問下我們將從別人那邊租過來的廠房轉(zhuǎn)租給別人,房東已經(jīng)向我們收取房產(chǎn)稅了并繳納,我們租給別人開發(fā)票給他們我們還要交稅嗎?
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬,但今年會(huì)超過6萬,但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高
是按照我們出租的金額來繳納的嗎?差額?
你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?