你好,這個(gè)是房東去代開的,不是你們的
老師,您好,如果我們公司的租賃發(fā)票一直沒開,會(huì)有什么不好的后果嗎?因?yàn)槲覀兊姆繓|不配合,不愿意給我們開發(fā)票,房東是個(gè)人,需要到稅局代開發(fā)票,但是房東不愿意開,這樣一直拖著會(huì)有什么不好的后果嗎
老師,您好,個(gè)人給我們公司開的房租費(fèi)發(fā)票,發(fā)票上的開票名稱是房東的名字,現(xiàn)在需打款到房東妻子賬戶,這個(gè)對(duì)公打過(guò)去,名稱不一致可以嗎
我們公司的房租一直沒有發(fā)票,房東也不給我們開,所以都沒做到賬上,今天老板說(shuō)今后想通過(guò)公賬打款給房東,這樣我們需要自己去稅局代開發(fā)票的對(duì)嗎?
公司交房租給個(gè)人,對(duì)方要我們自己去稅局代開發(fā)票,這種情況我司可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬到房東個(gè)人賬上嗎?
老師,我這兒有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,就是我們那個(gè)房東代開房租發(fā)票,稅款都是我們公司這邊不是承擔(dān)的嘛,然后現(xiàn)在發(fā)票也開完了,然后我把這個(gè)房租錢直接付給我們老板可不可以?因?yàn)檫@些錢畢竟都是老板自己交的。老板代收房東房租可以不?
老師,那你不是說(shuō)差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊
可是房東之前應(yīng)該是跟老板說(shuō)好了不開票,所以房租就少些
這個(gè)不開票,也是正常賬務(wù)處理,只不過(guò)不能稅前扣除的