你好 借:應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費
建筑企業:我開具發票給甲方的時候是做 借:應收賬款 貸:應交增稅稅 貸:工程結算 然后我取得供應商給我開水泥的發票是做:借:工程施工-合同成本-材料費 應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,月底確認收入,成本,毛利時做分錄:借:主營業務成本,合同毛利,貸:主營業務收入,沒開票的時候,合同毛利在貸方 ,這樣可以嗎?
老師 建筑施工企業在現實生活當中不會收到工程結算單 就是什么時候收到錢了 什么時候做 做那個借銀行存款 貸工程結算 是嗎 還是得借 應收賬款貸 工程結算 借銀行存款,貸應收賬款
老師,建筑公司,做消防工程,平時也給甲方開票,平時開的票是不是就是借:銀行存款 貸:工程結算 應交稅費
老師!我們是消防公司,承包了一項消防工程,我們平時給甲方開的都是建筑服務:工程款,今天甲方說給他們開具人工費發票,我們可以開嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
那什么時候用到工程結算呢
你好 工程施工工程結算會計分錄 答:實際發生成本的時候:借:工程施工-合同成本 貸:原材料等 結轉收入成本時: 借:主營業務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業務收入 結算時: 借:應收賬款或銀行存款等 貸:工程結算 完工時沖平: 借:工程結算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
曉得了,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!