可以開專票,1%的專票,普票都可以。
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結存金額為負數(shù)
外購商品用于招待怎么做賬老師,要交個稅嘛
借庫存商品貸銀行 借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費 送給個人的需要繳,20%
不是視同銷售嘛
用于招待,就是交際應酬,增值稅和企業(yè)所得稅不是要視同銷售?
主要是同銷售的,上面的分錄寫啦,借銷售費用,貸庫存商品應交稅費,這不就是視同銷售嗎?這個應交稅費是應交稅費,應交增值稅銷項。
招待是個人消費還是交際應酬,怎么區(qū)分,增值稅都要視同銷售嘛
你好,只要是產(chǎn)品的外購、贈送出去,都需要視同銷售,不管是送給個人還是企業(yè)。
贈送給客戶業(yè)務宣傳,或者交際應酬,不管送什么物品都要繳納個稅嘛
只要是送給個人的,是這么做的。