你好,實(shí)收資本印花稅是萬(wàn)分之2.5的稅率,不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
老師,賬務(wù)上計(jì)提實(shí)收資本印花稅時(shí),比如實(shí)收資本30000,印花稅是直接*萬(wàn)分之2.5=7.5 計(jì)提時(shí):借:稅金及附加7.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅7.5,交時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款7.5
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
實(shí)收資本應(yīng)繳納萬(wàn)分之五減半征收印花稅嗎?實(shí)際工作中什么時(shí)候繳納?分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一一印花稅,對(duì)不對(duì)呀?
實(shí)收資本應(yīng)繳納萬(wàn)分之五減半征收印花稅嗎?分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一一印花稅,對(duì)不對(duì)呀?
你好,印花稅的計(jì)提和繳納分錄,第一種:借:稅金及附加-印花稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款。第二種:借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款,請(qǐng)問如果把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅省略,對(duì)報(bào)表有什么影響嗎?對(duì)什么有影響呢
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)生的費(fèi)用,我們要放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,ETC費(fèi)用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資本1千萬(wàn),轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個(gè)認(rèn)繳時(shí)間到了怎么處理呀,
老師工商年報(bào)里面企業(yè)稅費(fèi)繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)表里面計(jì)算得出個(gè)人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請(qǐng)問民間非盈利組織開兩個(gè)類型的票,一種是財(cái)政局領(lǐng)取的財(cái)政收據(jù),開票內(nèi)容是,會(huì)費(fèi),一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報(bào)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是兩個(gè)之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財(cái)政收據(jù),還是開出的財(cái)政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個(gè)業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個(gè)現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個(gè)現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,比如福利費(fèi)我做了借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)是借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅科目 2020-2021年多計(jì)提了1180元的個(gè)稅(這個(gè)個(gè)稅是自己測(cè)算,沒有通過個(gè)稅申報(bào)端測(cè)算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了1180,并退還給個(gè)人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個(gè)稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個(gè)分錄做的不對(duì),請(qǐng)指正