同學,你好,你銷售了嗎,這個電腦去哪兒了
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結轉了是吧,
我們是光伏發(fā)電站,本來每月交的電費就是計入成本的,現(xiàn)在別人幫我們墊了電費要還現(xiàn)金給對方,請問可以做借:主營業(yè)務成本、貸:庫存現(xiàn)金的會計分錄嗎?
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應商,這個月我找供應商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。結轉成本 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
老師,我公司是做高壓電的,之前的會計把公司買的10臺電腦入庫了。但倉庫是沒有這10臺電腦的,現(xiàn)在我可以結轉成本嗎?現(xiàn)在我做的分錄:借:主營業(yè)務成本50000 貸:庫存商品 50000,這樣做對嗎?
老師,我公司是做高壓電的。倉庫有3臺空調(diào)。現(xiàn)公司辦公室要領用這3臺空調(diào)安裝在辦公室用,那我的分錄:借:管理費用12000 貸:庫存商品12000.那結轉成本怎么做
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經(jīng)銷商出貨給我們開發(fā)票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開具。
開發(fā)票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發(fā)霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內(nèi),那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業(yè)務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發(fā)生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
沒有銷售。電腦放在公司里給員工用。做事用的
那你這個相當于還在使用,不能結轉的。當時入賬應該做借固定資產(chǎn)或管理費用,貸銀行存款,他做了庫存了,你把庫存轉過去 借固定資產(chǎn)或是管理費用 借庫存商品 摘要寫,調(diào)整幾年幾月哪號憑證
我不想把這些電腦做固定資產(chǎn),可以做管理費用結轉,借:管理費用50000 貸:庫存商品50000,這樣做的分錄對嗎
同學,你好,這樣可以的。