你好,你截圖你的附加稅應(yīng)該是有一欄,我想著是第四列的,在這里面填寫(xiě)。
老師: 收到稅務(wù)退回的增值稅,附加稅如何賬務(wù)處理?因申報(bào)時(shí)沒(méi)有填報(bào)附表四加計(jì)扺減進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額,故申報(bào)時(shí)多交了增值稅,同時(shí)附加稅也多交,后到稅務(wù)大廳更正申報(bào),退回了多交的稅款。
當(dāng)月收到留抵退稅后,下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,納稅申報(bào)表附加稅表如何填報(bào)
增量留抵退稅抵減附加稅,如何填寫(xiě)申報(bào)表退回以前已經(jīng)繳納的附加稅?
3月留抵在4月退回了,我現(xiàn)在申報(bào)4月增值稅,附加稅申報(bào)表該如何調(diào)
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么回事呢?
老師,沒(méi)簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢(qián),這筆錢(qián)我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國(guó)永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣(mài)桶裝水公司 需要開(kāi)票 開(kāi)票內(nèi)容是桶裝水 開(kāi)票的時(shí)候桶裝水大類是什么
你好 老師 個(gè)體工商戶 我的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械電氣設(shè)備制造 那我能開(kāi)*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
你好老師,有兩個(gè)問(wèn)題都是24年的賬 1.做賬未做價(jià)稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報(bào)4萬(wàn)收入,領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)到12月 上以兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是改報(bào)表,一個(gè)是改稅務(wù),分別如何操作?
本月開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)(施工)29萬(wàn)。6個(gè)點(diǎn)稅額16415。可以拿什么樣的進(jìn)項(xiàng)抵扣呢,稅負(fù)率大概是多少正常
老師。請(qǐng)問(wèn)低保的個(gè)人可以注冊(cè)個(gè)體戶嗎?核定個(gè)體戶有影響嗎,如果注冊(cè)了。會(huì)影響這個(gè)人享受不到低保嗎
老師您好,請(qǐng)教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬(wàn),開(kāi)進(jìn)來(lái)成本票7萬(wàn),開(kāi)進(jìn)來(lái)的各種費(fèi)用票很多,最終利潤(rùn)是負(fù)數(shù),像這種公司還要暫估成本開(kāi)進(jìn)來(lái)成本票嗎?
老師請(qǐng)看一下,是不是就是免抵稅額這一欄填寫(xiě),那這個(gè)金額就填寫(xiě)前面那一欄次增值稅產(chǎn)生的金額對(duì)不?我增量留抵退回的金額有二百多萬(wàn)了 是我理解的這樣填寫(xiě)嗎
不是在這里面,你看下你們的增值稅和附加稅在一個(gè)申報(bào)表里面嗎?
現(xiàn)在在一起了,以前不是一起的,我現(xiàn)在想做的是把以前繳納的附加稅退回來(lái),以前是這樣的界面申報(bào)的
好你截圖現(xiàn)在的以前的沒(méi)有。
這是9月份的,是跟增值稅申報(bào)界面一起的
你好在第四列里面填寫(xiě)的。