您好,您是什么意思呢?
出口退稅的進項發票,我用了一張來抵扣進項可以嗎
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進項稅可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內銷用專票呢?
出口企業取得的進項稅票認證嗎?可以抵扣嗎此進項稅如何進行賬務處理?
出口退稅一張進項發票可以對應4張報關單嗎?
有很多進項發票,我可以少數選擇幾張進項發票用來抵扣嗎,如果全部都抵扣,進項留抵太多了。
老師,關于代發工資問題,是不是要通過農民工專戶發放?不能直接從總包公賬發放到個人卡上?
不太明白是請問經營所得和財產轉讓所得的區別是什么?這個個人銷售的是自己生產并且自己使用過的設備銷售給我們,是按照“財產轉讓所得”計算個稅還是按照“經營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購買個人保潔服務,對方作為自然人應該開局勞務費發票,但是對方開的非學歷教育服務發票可以報銷打款喝喝對方嗎?
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師 您好 無形資產的出售 是計入資產處置損益 是凈額 是減去賬面價值和稅費后的凈額計入資產處置損益 是嗎固定資產的出售是否也是減去賬面減去稅費的凈額才計入資產處置損益?
A個人給b公司提供店鋪管理運營服務,現在b公司要求a個人每個月開2萬元的勞務服務費發票給b公司,才給b公司結款,a在注冊個體工商戶的時候開勞務費發票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當年計提的工資和暫估的成本都在次年2月發放和收到發票了,是不是就不用納稅調增了
公司預繳到外地的稅款,發票已開了,稅款也交了,現在說開錯了公司,換一家公司開,這個需要怎么處理?
就是 我上個開的發票,進項不夠,我可以用一張這個準備退稅的發票嗎,這個也是綠色那種的進項發票
退稅的話,不需要抵扣的
我的意思是,我8月份開的發票進項不夠,能不能用這個抵扣稅
這個不是出用來出口的嗎?銷項稅不也是免征的嗎?
我開的是其他業務的發票,不是這個出口的銷項發票, 我我的意思就是我開的是 普通的發票,我開了專票,我的進項不夠,能不能抵扣這個準備退稅的進項來用
這個是肯定不行的,因為你這個進項稅額是準備退稅。
不能是退一半稅,抵扣一半進項這樣的嗎
不能這個應該是不可以的。
這個應該??
這個肯定不能這樣抵扣的