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出口退稅的進項發票,我用了一張來抵扣進項可以嗎

2021-09-14 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 14:57

您好,您是什么意思呢?

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快賬用戶2382 追問 2021-09-14 14:58

就是 我上個開的發票,進項不夠,我可以用一張這個準備退稅的發票嗎,這個也是綠色那種的進項發票

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齊紅老師 解答 2021-09-14 14:59

退稅的話,不需要抵扣的

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快賬用戶2382 追問 2021-09-14 15:00

我的意思是,我8月份開的發票進項不夠,能不能用這個抵扣稅

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齊紅老師 解答 2021-09-14 15:01

這個不是出用來出口的嗎?銷項稅不也是免征的嗎?

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快賬用戶2382 追問 2021-09-14 15:03

我開的是其他業務的發票,不是這個出口的銷項發票, 我我的意思就是我開的是 普通的發票,我開了專票,我的進項不夠,能不能抵扣這個準備退稅的進項來用

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齊紅老師 解答 2021-09-14 15:04

這個是肯定不行的,因為你這個進項稅額是準備退稅。

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快賬用戶2382 追問 2021-09-14 15:04

不能是退一半稅,抵扣一半進項這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-14 15:04

不能這個應該是不可以的。

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快賬用戶2382 追問 2021-09-14 15:05

這個應該??

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齊紅老師 解答 2021-09-14 15:05

這個肯定不能這樣抵扣的

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您好,您是什么意思呢?
2021-09-14
你好可以 沒有退稅的話,你轉內銷可以抵扣,如果是免稅的不能抵扣
2024-07-09
可以的,同學,你做一個進項的退出在下月就可以了,同學。
2019-08-02
那你轉內銷的話,你就交了這個增值稅,那么對應的進項可以抵扣。
2021-06-17
你好,沒有問題可以這么做。
2024-07-04
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