對的 這個是勾選了然后轉出的 內銷的可以抵扣 但是出口和內銷的發票要分開
外貿出口我是進項都不可以抵扣還是只是我出口免稅這部分不可以抵扣?然后內銷部分的進項還是可以抵扣的?
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內銷用專票呢?
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進項稅可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內銷用專票呢?
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經抵頂內銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
老師, 出口貨物進項發票可以直接做內銷抵扣嗎,不申請退稅
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
老師,關于進口部分用什么類型的發票,內銷時候用什么類型的發票,怎么理解呢?
進口的是進口繳款通知書 內銷的話是專票