您好!免抵退對應的生產企業,它是的進項可以抵扣
外貿出口我是進項都不可以抵扣還是只是我出口免稅這部分不可以抵扣?然后內銷部分的進項還是可以抵扣的?
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內銷用專票呢?
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進項稅可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內銷用專票呢?
老師,我還是理解不了下面這句話:,而沒有退的那一部分就是出口免征的稅和已經抵頂內銷的那部分進項稅,即免抵稅額. 出口的貨物對應的進賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實也分不清哪些進項對應出口貨物。 出口離岸價稱號?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實際進賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說抵頂內銷,這什么還說這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
出口的視同內銷,可不可以出口的不開0稅率,直接開13%的發票,進項也直接抵扣?
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
老師,開票方面呢
出口貨物有專用的七聯出口發票