同學你好,出口企業取得的進項稅票認證的,可以抵扣,或者退稅,或者轉出處理,此進項稅借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:銀行存款等科目。2021年6月報關出口的,2022年12月還能辦理退稅,如果辦不了退稅,原來的進項發票還沒有抵,可以做轉出處理,因為畢竟出口是免稅的。
一般納稅人的商貿企業,202O年9月開出一魂銷售發票七萬,但進項票沒有取得,如果10月以后取得了,還能抵扣的嗎?如果取得的當月無開票,能抵扣進項票嗎
請問貿易公司如果去年采購產品,今年銷售出口,去年取得增值稅發票進項,今年取得出口報關單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務局就可以退?
出口企業取得的進項稅票認證嗎?可以抵扣嗎此進項稅如何進行賬務處理?
外貿企業出口貨物的進項票已經認證抵扣了如果不辦理退稅確認出口貨物收入時可以做免稅收入么還是算作內銷繳納增值稅
免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅有什么情況?如果說進項發票是普通發票是不是就不能抵,但是制造企業怎么能分辨出哪些是內銷不能抵還是外銷不能抵呢?希望有一個懂出口退稅的老師來解答我的問題
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?