你好,可以借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 貸銀行存款
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師,單位想掌握每個(gè)車輛的油耗和修理費(fèi),該怎么做賬,每次使用,加油,修理,期末編制怎樣的分錄?另外,如果我們單位要求用其他應(yīng)付款處理車輛使用費(fèi)和油費(fèi)修理費(fèi),您看我下面這個(gè)圖片做賬正確嗎?
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個(gè)提供危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)墓荆\(yùn)費(fèi)收入都是對(duì)公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務(wù)都是使用現(xiàn)金,包括司機(jī)師傅的工資和備用金。司機(jī)備用金主要用于,除了經(jīng)常加油點(diǎn)以外的加油費(fèi)用,車輛小故障修理,等其他費(fèi)用,還有車隊(duì)過路費(fèi)辦理的ETC業(yè)務(wù)綁定的扣款賬戶也是我們老板的個(gè)人賬號(hào),這樣就會(huì)導(dǎo)致每個(gè)月我們出納會(huì)從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個(gè)人認(rèn)為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應(yīng)該怎樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
甲上市公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年8月發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:(1)對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬元。(2)對(duì)一條外購的生產(chǎn)線進(jìn)行改良,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬元(滿足資本化條件)。(3)為公司總部下屬25位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費(fèi)使用,假定每輛汽車每月折舊0.08萬元。(4)將5臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12萬元,市場(chǎng)售價(jià)為15萬元(不含增值稅)。(5)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業(yè)行政管理工資20萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。(6)以銀行存款繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。(7)按規(guī)定計(jì)算代扣代繳職工個(gè)人所得稅0.8萬元。(8)以現(xiàn)金支付職工李某生活困難補(bǔ)助0.1萬元。(9)從應(yīng)付張經(jīng)理的工資中,扣回上月代墊的應(yīng)由其本暫無消息人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.8萬元。要求:根據(jù)上述資料做出相應(yīng)賬務(wù)處理,不考慮其他因素。想問問這些的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問個(gè)問 公司車輛要交養(yǎng)路費(fèi),一位管理成人員,想要賺中間的差價(jià),所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費(fèi),就可以享受優(yōu)惠兩個(gè)月的差價(jià),我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費(fèi),付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費(fèi)時(shí) 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 貸銀行 然后每個(gè)月攤銷 借制造費(fèi)用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 每個(gè)季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價(jià) 他需要找油料抵他賺的差價(jià) 借管理費(fèi)用(優(yōu)惠報(bào)銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜,有啥好的簡(jiǎn)便賬務(wù)處理不
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
為啥要通過其他應(yīng)付款呢?
集團(tuán)硬性要求 我也弄不清該怎么做
正常情況就是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用—車輛使用費(fèi) 貸:銀行存款 借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
是的,正常是按照下面這個(gè)做,如果上級(jí)要求,那只能按照上面的
好的 謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝