第一步:先登錄電子稅局將增值稅申報表作廢申報。 第二步:登錄發(fā)票勾選平臺,單擊首頁的“回退稅款所屬期”-“提交申請”-“確定”,回退成功重新登錄勾選平臺。 第三步:單擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,設(shè)置勾選日期,單擊“查詢”。找到誤勾選的發(fā)票,將前面的√去掉,然后單擊“提交”-“提交”。 第四步:單擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”-“申請統(tǒng)計”-“確定”生成統(tǒng)計報表。 第五步:單擊“確認(rèn)”-“確定”。輸入密碼,單擊“確定”。最后確認(rèn)成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統(tǒng)計,然后再返回電子稅局重新申報增值稅即可。
你好,我想問一下我們是一般納稅人,然后這個月沒有認(rèn)證發(fā)票直接申報了,現(xiàn)在作廢申報了,想回去認(rèn)證,但是所屬期直接跳到12月了,要怎么回去認(rèn)證??
我今天認(rèn)證了進項是7月份的出口退稅發(fā)票,上面顯示的所屬期是8月份,那這個發(fā)票是這個月申報增值稅還是下個月申報啊?
您好,咨詢下,我現(xiàn)在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進項認(rèn)證平臺后,不小心點了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經(jīng)確認(rèn)。我11所屬期是申請了延遲申報的。我現(xiàn)在怎么能回到勾選平臺12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認(rèn)證抵扣11月所屬期的進項票?
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
營業(yè)成本,是不是包含當(dāng)月所有成本包含工資
下列各項中,構(gòu)成審計證據(jù)的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產(chǎn)的原始發(fā)票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產(chǎn)工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產(chǎn)成本 貸庫存現(xiàn)金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結(jié)算的時候司機提供不了發(fā)票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔(dān)稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發(fā)放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營了,原來的稅務(wù)帳也是假的,很多與實際對不上。現(xiàn)在是帳套都弄丟了,帳套是停業(yè)之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經(jīng)營了
老師,想咨詢你一下關(guān)于政策性搬遷,企業(yè)2022年政策性搬遷,應(yīng)該是當(dāng)年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業(yè)所得稅,稅務(wù)局現(xiàn)在打電話來問了這個事,那么我想問一下當(dāng)時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現(xiàn)在稅務(wù)局會認(rèn)定政策性搬遷還是會認(rèn)定為商業(yè)性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現(xiàn)金+應(yīng)收+庫存+應(yīng)收新增-期初應(yīng)收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿(mào)出口企業(yè),一張報關(guān)單可以對應(yīng)多張發(fā)票嗎?同理一張發(fā)票發(fā)票也可以對應(yīng)多張報關(guān)單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務(wù)費的發(fā)票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?