你好 ;? ?那你盡快讓對方給你開 。 你先計入在建工程。 完工達到預定使用狀態計入 固定資產-廠房去。 次月開始折舊了?
想請問一下,我們公司在另一個區買了一塊地,在那邊建廠房準備生產,現在新廠房快完工,里面發生了建房、買設備的費用,收到了進項稅的發票,公司已經陸續抵扣了一些進項,現在還會發生大量的費用,會有大額進項要抵扣,現在我們公司應該怎么抵扣這些進項。
老師您好,我這邊是生產企業,購買土地建設廠房,可是廠房好多建設發票還沒有開具,車間現在已經在使用進行生產了,廠房這一塊的賬應該怎么做賬呢
老師,上午好!我是做內賬。我們工廠廠房是自己租了20年地自己舊廠房改造的。(相當于廠房是我們自己的)但在改造過程發生的費用沒有取得發票,外賬那邊是沒有入賬固定資產廠房。但是我做是內賬是有做固定資產廠房。現在問題來了,像環保工程(有發票)廠房中車間有改造(無發票)像這樣的費用,我是做待攤費用還是直接做固定資產好呢?外賬他做了在建工程。我是內賬是做待攤費用。我想問我做待攤費用好還是做在建工程轉固定資產好呢?盼復!
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,生產電動車輪轂的。a公司目前的經營廠房是租的。a公司另外買了一塊地,聘請了當地的建設公司幫忙在這塊地上建設辦公樓宿舍廠房等。那么a公司在賬務處理時,是不是新廠房建設期間發生的所有支出(比如工程款、挖機費、水電費等)全部計入在建工程科目呢?那么在建工程的明細科目如何設置
老師我司購買了一個公司的廠房和辦公大樓!還沒有正式生產,現在進行廠房的基礎建設!請問基建用的材料等發票怎么入賬?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
施工方一直沒有開票,還有鋼結構的發票也沒有開,款項沒有結算,現在廠房已經投入使用了
你好 ; 不開票 就掛著 暫估處理? ??
都在預付上掛著,廠房已經投入使用了,預付款沒有收到發票的怎么轉?還是一直在預付上掛著,其他有票的先結轉到固定,預付的票到了再結轉?
?你好 ;? ? ? 都按照實際來 計入在建工程轉固定資產去? ? ?開始折舊了。 是的 不等發票了? ?
那到時候發票過來,怎么處理,稅額怎么做,如果繼續付工程款的怎么做呢?還做到預付上?
?你好 ;到時注意看下金額 與發票是否有差異。 調整固定資產? ?金額和在建工程金額? ? 和折舊額 。? ?
不太明白,原材料這一塊已經支付完畢,只是沒有開發票,工程這一塊還有未付的
?你好 ;? ?沒付款也是掛就行了。 沒有付款的掛應付賬款就行 ;? ?原材料 付款了領用計入 在建工程去
那您的意思就是預付直接轉在建工程,然后轉固定,發票過來后的稅額沖減固資,還沒有付款的都沒有付怎么掛賬呢
你好 ; 是的。? ?沒有付款掛應付款去 。 按照你實際發生的金額來? 掛
老師可以舉個例子嗎?不太明白
你好 比如? 借原材料貸預付賬款 ;? ? ? 借在建工程貸應付賬款? ?借 固定資產貸在建工程 ;?
這個應付賬款是?那這樣一個單位就出現兩個科目?
你好 ;? 你要看你之前的情況。 如果掛了預付賬款了 。? 就 按預付賬款來掛。 沒有就按應付賬款掛 。? 自己靈活一點去處理? 科目就行了。? ?
好的,老師,謝謝
沒事的;希望能幫到你?