同學,你好 補齊多少,繳納多少的個稅
老師,我問一下,我們的收入和費用都報總部,但現在員工想要交社保,那個稅這個是要怎么申報呢?工資也是總部發的,收入全都報給總部了
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個公司之前是轉一部分公帳,轉一部分私賬給到員工的卡上,現在把員工調撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現在我也要給他們轉一部分公帳一部分轉私賬嗎? 除了報銷部分費用外還有沒有其他的方法可以不交個稅了,報銷的費用有沒有限制的呀?馬上要到發工資的時候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
老師,我有個員工,他補發之前的工資,他應發48950元,我將他的信息導入電子稅務局,綜合所得申報,查個稅,最后結果出來,我們全公司的人都不用交個稅了,我之前全公司的人有部分要交個稅的,已經出來了?,F在又將他的工資導進去,現在全部不用交了,我要怎么處理
老師,我是建筑行業的,我們的員工5,6,7月項目上發了一部分工資,之前個稅都申報了的,現在要補齊剩余部分,我發放工資還要交個稅嗎?怎么交呢?或者怎樣可以不交個稅?
老師,我是建筑行業的,我們的員工5,6,7月項目上發了一部分工資,之前個稅都申報了的,現在要補齊剩余部分,我發放工資還要交個稅嗎?怎么交呢?或者怎樣可以不交個稅?麻煩老師告知
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師每個月不一樣,有補一兩千的,也有補三四千的
個稅就按當時實際發放的繳納的
同學,你好 匯總一下,這個月發放,就這個月申報
老師,全部放八月申報嘛??
同學,你好 嗯嗯,是的
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!