你好 發(fā)工資交個稅 按應(yīng)發(fā)工資填寫在收入里申報?
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個公司之前是轉(zhuǎn)一部分公帳,轉(zhuǎn)一部分私賬給到員工的卡上,現(xiàn)在把員工調(diào)撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現(xiàn)在我也要給他們轉(zhuǎn)一部分公帳一部分轉(zhuǎn)私賬嗎? 除了報銷部分費(fèi)用外還有沒有其他的方法可以不交個稅了,報銷的費(fèi)用有沒有限制的呀?馬上要到發(fā)工資的時候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
老師,我有個員工,他補(bǔ)發(fā)之前的工資,他應(yīng)發(fā)48950元,我將他的信息導(dǎo)入電子稅務(wù)局,綜合所得申報,查個稅,最后結(jié)果出來,我們?nèi)镜娜硕疾挥媒粋€稅了,我之前全公司的人有部分要交個稅的,已經(jīng)出來了。現(xiàn)在又將他的工資導(dǎo)進(jìn)去,現(xiàn)在全部不用交了,我要怎么處理
老師,我是建筑行業(yè)的,我們的員工5,6,7月項(xiàng)目上發(fā)了一部分工資,之前個稅都申報了的,現(xiàn)在要補(bǔ)齊剩余部分,我發(fā)放工資還要交個稅嗎?怎么交呢?或者怎樣可以不交個稅?
老師,我是建筑行業(yè)的,我們的員工5,6,7月項(xiàng)目上發(fā)了一部分工資,之前個稅都申報了的,現(xiàn)在要補(bǔ)齊剩余部分,我發(fā)放工資還要交個稅嗎?怎么交呢?或者怎樣可以不交個稅?麻煩老師告知
老師好,我們是建筑公司掛了一個勞務(wù)分包項(xiàng)目,截止目這個月審報期前,還發(fā)不了員工工資,要等這個項(xiàng)目款到了之后可能到月底才能發(fā)二三四月份的工資,到6月份申報,5月份的個稅時應(yīng)怎么審報,或者現(xiàn)在報4月個稅你怎么審報,謝謝老師!
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
老師,5,6,7月的時候我們已經(jīng)申報了,這次補(bǔ)發(fā)全部報8月?
而且5,6,7不是在自己公司發(fā)的,在我們掛靠公司發(fā)的,差額在自己公司補(bǔ)
你好 要是其他單位給你們代發(fā)工資也是自己單位報個稅? 如果不是本單位的工資你不用報個稅
老師,因?yàn)槲覀兪菕炜抗境薪禹?xiàng)目跟甲方合作,所以掛靠公司也跟我們員工要簽勞務(wù)合同所以工資得在他們那里申報沒問題吧。
那現(xiàn)在相當(dāng)于項(xiàng)目完工了,工程款也都到了,我們公司就得給員工結(jié)算完剩余工程款,就得給他們補(bǔ)發(fā)工資,那我們應(yīng)該怎么發(fā)?怎么交個稅?
你好 掛靠的人員個稅是被掛靠方申報?