你好,經(jīng)濟(jì)分類選擇應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
1、計(jì)提工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)處理。 3、發(fā)放工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 貸:財(cái)政撥款收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出(根據(jù)資金來源選擇)——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個(gè)明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
事業(yè)單位交個(gè)稅的預(yù)算會(huì)計(jì)的財(cái)政指標(biāo)、支出功能分類科目、部門支出經(jīng)濟(jì)分類、支付方式、預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政撥款類型。應(yīng)該怎么選?我是這樣做的,不知道對(duì)不對(duì),老師幫忙看下
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)請(qǐng)為該事業(yè)單位編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度通知書單”列本月授權(quán)支付額度為100000元。(2)從單位零余額賬戶提取現(xiàn)金2500元,(3)年末,通過對(duì)賬單確認(rèn)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為1000000元,當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)為900000元。本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額為100000元。(4)下年度初,收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度恢復(fù)到賬通知書”下達(dá)數(shù)50000元,收到財(cái)政部門批復(fù)的上年未下達(dá)零余額賬戶用款額度100000元(5)年終結(jié)賬時(shí),“捐贈(zèng)收入”科目貸方余額90000元、“利息收入”科目貸方余額6000元、租金收入”科目貸方余額20000元其他收入”科目貸方余額為3000元,將其余額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。(6)年終結(jié)賬時(shí)“其他預(yù)算收入”科目貸方余額為95000元全部結(jié)轉(zhuǎn),其中專項(xiàng)資金收入29500元,非專項(xiàng)資金收入65500元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)--本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)本期金額是哪一期
老師您好,公司有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時(shí)沒有付款,一段時(shí)間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時(shí)間后銷售方實(shí)際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報(bào)。因?yàn)槿ツ?2月份有計(jì)提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報(bào)賬載金額和稅收金額都是按照計(jì)提金額來填報(bào)嗎?因?yàn)?2月份計(jì)提的工資在1月份才發(fā)。
專項(xiàng)扣除填完以后,每月工資還扣個(gè)稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會(huì)計(jì),是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實(shí)發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項(xiàng)之后會(huì)有產(chǎn)生個(gè)稅,那我這個(gè)能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實(shí)發(fā)工資+社保+個(gè)稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算出來的個(gè)稅有會(huì)有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬塊,在本地實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)候因?yàn)橛辛舻侄愵~一直沒交過增值稅,也就沒有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預(yù)繳的這個(gè)增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個(gè)人打了設(shè)計(jì)費(fèi)2000,沒有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時(shí)工的工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)分錄怎么做?