你好 ;? 沒有認證就直接把原發票 都退給銷售方; 銷售方自己開紅字信息表 開紅字發票紅沖??
我司一般納稅人,8月份開的專票發票明細有誤,購買方9月退回,要求重開,購買方沒有抵扣認證,這邊9月已開紅字發票一張,和正確的發票一張,紅字發票需要給購買方?
隔月沖紅重開的發票,購買方要重新認證嗎?那原來開錯的發票購買方還需要怎么處理嗎?還是直接退回銷售方就可以了
老師,銷售方給我們開具了專票,跨月發現納稅人識別號填錯了,進項稅我們從系統里看不到,沒抵扣,需要對方重新開具,這個開錯的發票我們需要退回去嗎?
已經抵扣的發票,但是發票購買方電話號碼沒有寫,需要重新開,我們是購買方,是直接開紅字信息表嗎?不需要把發票再給銷售方了是嗎?
專票納稅人識別號開錯了需要重開,購買方還沒有認證抵扣只是入帳了,需要將錯誤的發票退給銷售方嗎?還是不用退對方直接開紅字再重開?
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
老師,購買方已經入帳了,發票還要退回嗎
?你好 ;? ?入賬了沒有認證都退回來的??
已經裝訂了
?你好; 弄出來給對方 ;? 這個要退的??