你好,這個不在附表二里面填寫,在附表四本期一般項目加計扣除發生額和實際抵扣金額里面填寫。
老師,你好!我們是餐飲企業,購進農產品進項稅額適用于加計扣除15%.老師,這個加計扣除的15%在申報表(二)里面哪里體現呢?
老師我是做餐飲行業的,之前申報的時候沒有選擇過加計15%的進項稅額扣除,現在 2月份的申報能連同去年的進銷加今年2個月的進項一起算總數加計15%扣除嗎
老師你好,請問我公司是個服務和銷售型企業,適用于增值稅加計扣除15%,服務占全月銷售額的60%,那我的進項是全部金額*15%加計扣除嗎
“納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。” 老師好,我現在進了一家做有機食品出口公司,他們從農戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發的東西了,請問如果我們和農戶采購蔬菜,他們沒有發票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,我想問下就是我們公司符合加計抵扣進項15%,申報表附件四把之前月份未加計的放期初余額里面了,可用于后面抵扣進項,這個怎么做分錄,以后每個進項可加計15%的進項怎么做分錄?謝謝
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業