你好 繳納稅款的時候 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 然后 姐:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
如果在9月發現19年有一筆收入做錯了,用以前年度損益調整科目調增利潤分配\\未分配利潤科目5萬,元,2019年的企業所得稅匯算清繳已經做過了,那么這調增5萬元利潤怎么辦?如何申報2020年度匯算清繳?
老師好,請問2020年底12月份沒有計提所得稅,次年2021年匯算清繳的是2020年所得稅,如何用以前年度損益調整科目,然后再進利潤分配里的未分配利潤科目。完整分錄怎么做?感謝!
老師,您好,企業所得稅匯算清繳完交的所得稅應該計入以前年度損益調整,軟件里沒有這個科目,能不能直接計入利潤分配未分配利潤?
老師你好 之前有一筆匯算清繳所得稅的補繳,當時做的是借:利潤分配-以前年度損益調整,貸:銀行存款,我想把這個二級科目 以前年度損益調整 調到利潤分配-未分配利潤,,這個怎么調整呀
請問老師企業所得稅匯算清繳退稅,分錄是借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 為什么不用以前年度損益調整這個科目?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~