第一個事項固定資產稅法可以折50 但會計折的150/5=30 所以調減20
老師,這道題,最后一問,應納稅所得額為什么要調減20呢?這個調減的20是什么?我忘記了。
老師,想問一下,這里面的納稅調整,調增20是為什么???沒明白,調減20也沒明白
老師,你看這個第三題這道題的第三問,為什么要減少應交企業所得稅125呢?營業外支出不是要將當年的企業所得稅納稅調增嗎?為什么會減少呢?
這個題,遞延所得稅負債5萬,為什么要調減應納稅所得額20萬?
老師,我想問下,這道題74問,這里應納稅所得額為什么要減50啊
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦??!在報表怎么改??!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師,少記的折舊20,費用減少,導致利潤虛增20,所以,需要在利潤總額的基礎上,調減20,是這樣理解嗎?
是的 要按稅法的折舊來