你好,賬務處理是這么做這么做的。
老師您好,我想請教一下關于外購的產品用于員工福利,發票收到,款項以現金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-職工福利
老師你好,給職工發獎品入什么會計科目?借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目? 老師帳務處理是這樣的嗎?那申報個稅還需要按購買時的發票金額合并到工資里一起申報嗎?
員工中秋福利和旅游費用該怎么做分錄, 你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 需要并入個人所得申報個人所得稅的 怎樣涉及到個稅啊 比如 旅游費10萬 10個人平均到每人1萬計入薪酬嗎? 比如發的月餅 計入職工福利費 還要把錢分攤到個人 工資加這個分攤計算個稅?
老師,員工的水電房租補助,是這樣帳務處理么 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
1.根據期初資料和資料(1),下列各項中,該企業結算并發放職工薪酬的會計科目處理正確的是()。A.代扣職工個人應繳納的住房公積金時,貸記“其他應付款-住房公積金”科目25萬元B.代扣職工個人應繳納的社會保險費時,貸記“應付職工薪酬-社會保險費”科目30萬元C.結算并發放上月的應付職工薪酬時,借記“應付職工薪酬-工資”科目320萬元D.通過銀行轉賬發放貨幣性職工薪酬時,貸記“銀行存款”科目265萬元2.根據資料(2),下列各項中,關于企業非貨幣性福利的會計處理正確的是()。A.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用25貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發放非貨幣性福利時:借:應付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸:主營業務收入40應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.2C.發放非貨幣性福利時:借:應付職工薪酬-非貨幣性福利25貸:庫存商品25D.將非貨幣性福利確認為費用時:借:管理費用45.2貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
那申報個稅還需要按購買時的發票金額合并到工資里一起申報嗎?那申報個稅還需要按購買時的發票金額合并到工資里一起申報嗎?
對的是 需要這么做的。
每個人是多少,合并到他們的工資里面就行。