是的。 具體些來說,屬于全體業(yè)主的幼兒園和裝修等配套設(shè)施,屬于“開發(fā)成本/公共配套設(shè)施費(fèi)”核算項(xiàng)目,不需要獨(dú)核算。隨著商品房銷售,其成本相應(yīng)在商品房銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。移交業(yè)主時,不需作會計處理,只需辦移交手續(xù)。
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實(shí)際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因?yàn)樾袠I(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個點(diǎn),如果代開發(fā)票,需要我們擔(dān)負(fù)20多個點(diǎn)的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點(diǎn)發(fā)票沒有,會有風(fēng)險,老板的意思是2021年再開,少開點(diǎn),一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
房開企業(yè)自建配套幼兒園,幼兒園裝修計入:開發(fā)成本-配套設(shè)施-幼兒園-裝修?會計科目怎么表述?
老師,我司經(jīng)營范圍 網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計施工、室內(nèi)外裝修工程設(shè)計施工、水電安裝工程設(shè)計施工、建筑裝飾工程設(shè)計施工、園林綠化工程設(shè)計施工;企業(yè)管理咨詢;會議服務(wù);物業(yè)管理;系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁設(shè)計;批發(fā)及零售:電腦及配件、制冷設(shè)備、辦公設(shè)備、文體用品、五金交電、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、通訊器材、照相器材、健身器材、音響設(shè)備、消防設(shè)備、 家用電器、環(huán)保設(shè)備、廚房用具、儀器儀表、醫(yī)療器械、裝飾材料、 日用百貨、家具、建筑材料、皮革制品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。請問開拼接控制專用軟件,應(yīng)算什么稅收科目
請問,房開企業(yè),如何理解“開發(fā)成本–建筑安裝工程費(fèi)–土建工程費(fèi)–地下室結(jié)構(gòu)及粗裝修”、“開發(fā)成本–公共配套設(shè)施費(fèi)–地下室”這兩個會計科目(有什么不同)?
企業(yè)在B開發(fā)小區(qū)規(guī)劃中,確定共建101#、102#商品房兩棟,201#出租房,301#周轉(zhuǎn)房,401#幼兒園和402#銀行營業(yè)點(diǎn)。其中,銀行營業(yè)點(diǎn)有償轉(zhuǎn)讓給建設(shè)銀行。(1)B開發(fā)小區(qū)發(fā)生的土地征用及拆遷費(fèi)、前期工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)按各項(xiàng)開發(fā)產(chǎn)品的用地面積進(jìn)行分配。401#幼兒園根據(jù)小區(qū)施工組織設(shè)計在造好其他房屋后再建造,先以名項(xiàng)開發(fā)產(chǎn)品的預(yù)算成本為基數(shù)采用預(yù)提的方式計入各項(xiàng)開發(fā)產(chǎn)品成本。各項(xiàng)開發(fā)產(chǎn)品的用地面積和預(yù)算成本如下:用地面積預(yù)算成本101#商品房2000㎡272000元102#商品房3000㎡244000元201#出租房2000㎡1836000元301#周轉(zhuǎn)房2000㎡2448000元401#幼兒園600㎡600000元402#銀行營業(yè)點(diǎn)400㎡600000元(2)B開發(fā)小區(qū)在2019年,發(fā)生下列支出:①用銀行存款支付土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)1600000元;②用銀行存款支付前期工程費(fèi)400000元;③用銀行存款支付基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)640000元編制會計分錄
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了??梢粤闵陥髥?/p>
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
產(chǎn)權(quán)屬于公司,到時候可以出售
那就跟幼兒園建設(shè)成本一起歸集,獨(dú)立核算