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發(fā)票紅沖,一般是指隔月的發(fā)票錯誤才開紅沖嗎?

2021-08-30 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-30 19:59

你好,是的,是這樣的 1,是發(fā)票跨月發(fā)生錯誤 2,貨物發(fā)生銷售退回了?

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快賬用戶4420 追問 2021-08-30 20:00

那老師,假如是貨物退回一半,沒退完呢,發(fā)票咋子處理

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齊紅老師 解答 2021-08-30 20:02

你好,需要全部紅沖,然后根據(jù)實際銷售貨物情況開具銷售貨物的發(fā)票。

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快賬用戶4420 追問 2021-08-30 20:15

好的,老師開具增值稅電子普通發(fā)票是直接發(fā)電子版的票給對方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-30 20:16

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4420 追問 2021-08-31 11:35

實際工作中,企業(yè)每個月納稅申報,如何將開票系統(tǒng)銷項稅額導(dǎo)入納稅系統(tǒng)

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快賬用戶4420 追問 2021-08-31 11:36

是直接填寫數(shù)據(jù),還是可以從開票系統(tǒng)直接導(dǎo)入呢,如果是直接導(dǎo)入,具體是怎么操作的步驟

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:37

你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟僮鞣绞?有填寫數(shù)據(jù),也有通過軟件導(dǎo)入的 如果是導(dǎo)入的 ,打開申報軟件,同時打開開票系統(tǒng),然后在申報軟件里面有銷項信息導(dǎo)入,按這個操作就是了?

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快賬用戶4420 追問 2021-08-31 11:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:38

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,是的,是這樣的 1,是發(fā)票跨月發(fā)生錯誤 2,貨物發(fā)生銷售退回了?
2021-08-30
你好。你好,兩種操作都可以。
2022-05-16
您好 電子發(fā)票當(dāng)月錯誤沖紅,下月錯誤也是沖紅
2020-09-12
您好,是的,就是你說的這樣的
2023-06-19
你好是專票還是普通發(fā)票? 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號?國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗。 二、稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票。紅字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍(lán)字機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應(yīng)。
2021-04-24
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