你好,是的,是這樣的 1,是發(fā)票跨月發(fā)生錯誤 2,貨物發(fā)生銷售退回了?
電子發(fā)票當(dāng)月錯誤沖紅,下月錯誤也是沖紅嗎
發(fā)票紅沖,一般是指隔月的發(fā)票錯誤才開紅沖嗎?
發(fā)票開具錯誤,隔月需要沖紅,是先沖紅再重開還是先重開再沖紅
隔月勞務(wù)發(fā)票備注錯誤,除了紅沖重開還有別的補救辦法嗎
開具的發(fā)票過了兩個月才發(fā)現(xiàn)錯誤可以沖紅嗎
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
那老師,假如是貨物退回一半,沒退完呢,發(fā)票咋子處理
你好,需要全部紅沖,然后根據(jù)實際銷售貨物情況開具銷售貨物的發(fā)票。
好的,老師開具增值稅電子普通發(fā)票是直接發(fā)電子版的票給對方嗎?
你好,是的,是這樣的
實際工作中,企業(yè)每個月納稅申報,如何將開票系統(tǒng)銷項稅額導(dǎo)入納稅系統(tǒng)
是直接填寫數(shù)據(jù),還是可以從開票系統(tǒng)直接導(dǎo)入呢,如果是直接導(dǎo)入,具體是怎么操作的步驟
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟僮鞣绞?有填寫數(shù)據(jù),也有通過軟件導(dǎo)入的 如果是導(dǎo)入的 ,打開申報軟件,同時打開開票系統(tǒng),然后在申報軟件里面有銷項信息導(dǎo)入,按這個操作就是了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝