您好,您就如實回復,沒有人員
請問老師: ①我們公司走公戶發工資的員工必須給交社保嗎?現在是有的人交了有的人沒交,沒給交社保的人可以走公戶發工資入賬嗎? ②公戶發工資金額必須跟社保和個稅申報的金額一致嗎?現在是社保和個稅申報的工資金額低,實際工資金額高。 ③我們是分公司,總公司在南京,有的員工社保是在總公司交的,工資在我們這發,請問這樣也可以正常走公戶發工資嗎?
老師您好,請問下,我們老板在南京一個公司,浙江一個公司,實際辦公人員都在南京,全都在南京申報個稅社保,在浙江只每月申報法人工資(法人也在南京交了社保),浙江那個公司也沒有員工,所以沒有員工交社保,現在浙江稅務局詢問社保和工資情況該怎么回答?
老師 您好 北京公司的一位研發人員由于北京公司已沒有研發業務并準備破產清算 這位研發人員被調到了北京公司的湖南子公司做研發業務 在8月已到湖南子公司任職 以后應該也不會調回來了 但是這個員工的意思是 我馬上退休了 讓我重新在湖南子公司當地上社保 不合適 就還想讓北京公司幫忙上一下社保 等他退休就不用上了 然后和北京公司也沒有關系了 這樣的話 可以在湖南子公司發放工資及代扣代繳個稅后的實發工資扣除社保個人部分代北京公司收取 然后在北京公司上社保 可以這樣操作么 謝謝
老師您好請教一個問題:我們有幾家關聯公司其中北京和吉林的兩家有這么個問題,員工之前的公司和社保還有個稅都在北京這個公司,在去年年初北京這個公司因案子糾紛賬戶被凍結無法正常經營,所以就把業務都轉到了吉林的公司,由吉林的公司每月發放工資和繳納個稅,但是社保還在北京因為員工實際工作都在北京參保也無法轉到外地,這樣就導致了吉林這邊公司只發放工資和繳納個稅沒有參保,老師請問這種情況做和處理呢 有沒有好的解決辦法呢?
請問 海南注冊一個公司 但是員工在北京分公司買的社保。老板也在北京 之前老板一人海南申報個稅 現在他想多交個稅。繼續海南申報 賬上就對不上。現在想把老板的回北京交 海南那邊怎么整呀
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
老師,民間非營利組織企業所得稅申報時符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。
假如。 鋁合金兩張發票購入 數量15??單價9=135元 數據35??20=700元 但是銷售直接鋁合金數量48 我能不能用135+700=835/15+35=50 得出一個單價835/50=16.7 用16.7??48=801.6成本?
但是每月有幾百萬的開票額在浙江那面,這樣沒有員工,怎么會有銷售額,是否合規,有什么風險
您好,業務真實即可,與人員數量影響不大,若感覺有問題,可以讓南京給開發票
但是稅務局一直問,有沒有更好的回答稅務局的說辭
您好,那您就讓南京給開票。說人員在南京,南京給浙江公司提供服務
不是同個行業,南京是技術,浙江是人力資源公司,沒法放到南京開票
您好,那您浙江公司是否真實業務?
是的,南京開發靈活用工平臺的,提供給浙江使用,浙江人力資源公司,在平臺給靈活用工人員發薪,不涉及申報個稅,不繳納社保,但是解釋幾遍,稅務局不認可
您好,那您浙江就是服務費利潤,是沒問題的,浙江應當代申報個人所得稅
靈活用工簽的不是勞動合同吧?不用申報個稅吧?靈活人員,已經自行申報經營所得個稅的,不涉及工資個稅
您好,平臺給靈活用工人員發薪,是需要申報個人所得稅的
我們申報的是經營所得,不是工資個稅,他們相當于個人經營者,為什么我們要給他們申報個稅
您好,即使經營所得,沒有申報個人所得稅,如何取得完稅憑證,您代開扣的個人所得稅去了哪里?
浙江的業務外包給江西一家有委托代征資質進行代扣代繳經營所得
您好,那您浙江公司不申報個人所得稅,利潤如何處理,是做企業所得稅申報?您的浙江公司收入和成本是什么發票?
我們是有限公司,正常繳納所得稅的,收入就是提供人力資源服務,成本是業務外包都是專票
您好,那您沒問題,企業所得稅和增值稅如實申報即可
但是稅務局不放過,解釋說清楚了也說不清楚,有沒有很好的回答方法
您好,那您南京給浙江開發票,就是人員在南京,浙江購買服務