銷項(xiàng)不在附表四里面體現(xiàn),他在附表一里面還有主表。
老師,買稅控盤的錢,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在表四了,但是因?yàn)闆]有銷項(xiàng),填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個(gè)余額,不會(huì)顯示在最終的申報(bào)表上嗎?申報(bào)表中期末留抵稅額沒自動(dòng)合計(jì)這個(gè)數(shù)啊
老師,建筑業(yè)增值稅申報(bào)表4中 比如,期初余額是100 本期發(fā)生額是1600 本期應(yīng)抵減稅額是1700吧, 本期實(shí)際抵扣稅額(銷項(xiàng)是5000,沒有進(jìn)項(xiàng),)這個(gè)數(shù)據(jù)填1700 期末余額填0,項(xiàng)銷5000不參與計(jì)算在哪里反映出來?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
未達(dá)起征點(diǎn): 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會(huì)提示比對(duì)不通過,但是也可以點(diǎn)擊下一步進(jìn)行申報(bào),這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動(dòng)帶出,那本期實(shí)際抵減稅額如何填,還需要填嗎
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。重點(diǎn):結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減!!!申報(bào)表主表28欄分次預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)附表4,根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳填“本期發(fā)生額”,根據(jù)參與抵減的金額填“本期抵減額”(帶回主表),未抵減完的體現(xiàn)在附表4最后一列“期末余額”,主表應(yīng)納稅額應(yīng)≥0,<0時(shí)是存在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減金額但是報(bào)表填報(bào)不規(guī)范(錯(cuò)誤),往往有些企業(yè)還據(jù)此發(fā)起了退稅。 請(qǐng)問這個(gè)是什么意思呀?
老師工商年報(bào)的社保那塊單位繳費(fèi)基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個(gè)人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會(huì)計(jì)生產(chǎn)成本余額還94萬多,對(duì)我年底的本年利潤(rùn)有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進(jìn)行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(jià)(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個(gè)有點(diǎn)看不懂,到底應(yīng)該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對(duì),不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財(cái)務(wù)嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
應(yīng)交的增值稅和異地預(yù)繳的稅額抵扣后的稅額,是在主表體現(xiàn)們?
在增值稅主表中,銷項(xiàng)顯示5000,沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下 ,實(shí)際抵扣稅額中顯示1700,應(yīng)納稅額顯示3300嗎?如果有進(jìn)項(xiàng)是3000, 實(shí)際抵扣稅額顯示3000嗎?第17行應(yīng)抵扣稅額合計(jì)會(huì)顯示預(yù)繳稅額和實(shí)際抵扣稅額的合計(jì)嗎? .
是的,異地預(yù)繳的,在28欄主表里面還得填寫。
在增值稅主表中,銷項(xiàng)顯示5000,沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下 ,實(shí)際抵扣稅額中顯示1700,應(yīng)納稅額顯示3300嗎? 是的 如果有進(jìn)項(xiàng)是3000, 實(shí)際抵扣稅額顯示3000嗎? 進(jìn)項(xiàng)顯示30000 第17行應(yīng)抵扣稅額合計(jì)會(huì)顯示預(yù)繳稅額和實(shí)際抵扣稅額的合計(jì)嗎? 是
每次預(yù)繳都要填寫嗎?
是的是的都得填寫。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快