你好,可以的,可以不單獨設置銷售費用做管理費用里面。
老師,這題為什么是計管理費用,不是銷售費用。這個題的解釋是招待費,歸屬管理費用。可是這個不是為銷售產品爾產生的招待費嗎?同時在問,為銷售產品產生的招待費是計在那個科目?這個是初級會計考試,不是實操,麻煩老師考量,謝謝。
銷售貨物產生高速費,我們單位前面一個會計都是做的,管理費用-高速費,這樣可以嗎?銷售費用一直沒列這個科目,列的是管理費用
我們公司前面認定為高企,前面會計做賬買了儀器直接入管理費用-研發費用,沒有先記研發支出-費用化支出,月末再結轉管理費用,這樣可以嗎?我們公司就是弄了個高企的名,搞點補貼,根本沒有研發
老師好,高速通行費是公賬付款的,也有開電子發票回來,這個怎么做賬務處理,以前的會計只做了付款給高速公路的公司,發票回來就做管理費用,賬上一直掛著賬,這個要怎么處理啊
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業務招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資