會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,看著出納的長(zhǎng)去做。
老師,之前一直從事會(huì)計(jì)工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問(wèn)題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)是根據(jù)記賬憑證做的,但這個(gè)記賬憑證應(yīng)該是會(huì)計(jì)做的,這個(gè)登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會(huì)計(jì),然后會(huì)計(jì)做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會(huì)計(jì)再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒(méi)有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒(méi)我的及時(shí),朋友和我說(shuō)不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問(wèn)題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說(shuō)前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺(jué)得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
@韋老師,麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝! 老師 我們公司相對(duì)特殊 領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)同意其他平臺(tái)收款提到銀行卡的,所以每天那么多 經(jīng)銷商收款一個(gè)一個(gè)寫編號(hào) 一個(gè)月就有上少千個(gè),會(huì)計(jì)有記賬憑證號(hào) 出納還需要自己編編號(hào)嗎 有必要嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)出納和會(huì)計(jì)的記賬憑證號(hào)怎么達(dá)到一致編號(hào)?出納是每天逐筆登記,而會(huì)計(jì)是幾天或者一個(gè)月統(tǒng)一那幾天才開始記賬做賬。這樣怎么才能達(dá)到出納和會(huì)計(jì)所編制的憑證號(hào)統(tǒng)一!
老師,問(wèn)題1,是不是所有的記賬憑證都由會(huì)計(jì)做,出納只負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記? 問(wèn)題2,實(shí)際工作中,很多會(huì)計(jì)都是月底再統(tǒng)一做賬,日期也都是寫到當(dāng)月最后一天,請(qǐng)問(wèn)1,涉及到現(xiàn)金和銀行存款的要登記日記賬,那這種的記賬憑證是不是就不可以寫最后一天。而應(yīng)該寫實(shí)際發(fā)生時(shí)間?不然不就和出納登記的日記賬時(shí)間不同?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
那意思是會(huì)計(jì)月末都按出納的憑賬號(hào)開始做?那就是所有的資金支付都是排在前面,其他業(yè)務(wù)都是往后排?這樣就不能反應(yīng)其他業(yè)務(wù)的真實(shí)日期了
同學(xué),你好,會(huì)計(jì)本身就沒(méi)有按真實(shí)的去日日做賬。所以也就要求不了那么多了。
但是我們公司要求按業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期去做記賬憑證,這個(gè)怎么辦?
那只能要求會(huì)計(jì)去按日期記賬了
那這樣又恨之前出納的日記賬憑證號(hào)沖突了,這個(gè)怎么解決呢?
這個(gè)應(yīng)該是會(huì)計(jì)考慮的問(wèn)題,他要想和出納保持一樣,就的安排好和出納的銜接工作,要求出納是怎么配合他的工作。
首先我覺(jué)得應(yīng)該保證出納日清月結(jié)的原則,但是會(huì)計(jì)又想每個(gè)月月末統(tǒng)一來(lái)做記賬憑證,如果老師您會(huì)怎么做?有具體的解決辦法嗎,可以指導(dǎo)下我嗎?
一是出納直接把做的憑證做了,會(huì)計(jì)只做審核。 二是出納做憑證的時(shí)候,問(wèn)一下會(huì)計(jì)需要幾號(hào)個(gè)留給他, 三是會(huì)計(jì)也要按每日或是每周,去做憑證,不能等到月底
如果按第一種的話,是否出納這邊的收付款憑證號(hào)都編在前面,而其他業(yè)務(wù)憑證號(hào)都是會(huì)計(jì)在月末接著出納那邊的憑證號(hào)做?
對(duì)的,這個(gè)是理解對(duì)的。
這樣應(yīng)該沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧老師?
你們要求的,就讓會(huì)計(jì)按企業(yè)的要求做就行了。