你好,只是憑證錯了嗎?直接改憑證就可以。你們是手工賬還是軟件賬?
老師,您好,有一筆錯帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預收賬款 4月份借銀行存款貸應收賬款 導致賬上掛了一筆應收賬款,結果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應該是借預收賬款貸應收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應收賬款
前任會計一直都沒給做銀行賬,現在我接手后,和法人核對了一下往來賬,好多應收款已經通過銀行收到了,我要是根據法人的說法做:借:銀行存款 貸:應收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實際會差很多,怎么解決
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網銀轉賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現發現以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調整呢。 正確分錄是?
昨年銷售的貨物,結果前會計做賬只做了一筆分錄借:銀行存款,貸:應收賬款,導致應收賬款貸方有余額,請問要怎么紅沖
您好,以前年度做了筆分錄,借:銀行存款100 貸:應收賬款100。此分錄是會計看多了金額,做多了收款,只影響了應收賬款,且不影響銀行存款日記賬,銀行存款日記賬一直都是賬實相符,怎么調整?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
此分錄是18年手工賬做的,18年的期末余額轉入軟件系統,請問怎么調整?
你好!專軟件的時候余額也不是不正確的,你怎么平衡的?