你好,因為這個是進項稅,你說的是銷項稅貸方表示增加
老師,您能再說下服務業加計抵扣賬務處理么?我沒明白為什么老會計都給記過賬,借應交稅費5000多,貸營業外收入了。為什么稅務局報表的時候,又要把這5000多提回來,不算應交稅費,也不算利潤里了呢?
老師,我有個問題想請教你。聽課時候我覺得我聽懂了。但是我自己其實在做的時候感覺不是特別特別的懂。我在寫分錄的時候不是應該在增加方嗎?為什么在登賬的時候就在反方向了呢?老師
老師,我沒有弄明白,回購明明是庫存股增加了記借方,為什么還是減啊,而注銷的時候為什么不影響所有者權益啊
老師我是小沒有接觸過會計,聽課的時候不明白,老師這個應交稅費不是貸方增加嗎,為什么登記在了借方?
老師,如圖應交企業所得稅,我明白上期余額在貸方是上期交了稅費了,期末余額沒有是代表本期不用交企業所得稅,我不明白中間的借貸方的數據是什么意思
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
就是應交稅費是負債類的登記的時候要看是進項還是銷項,銷項登記在貸方增加,進項登記在借方增加嗎
h是的,學員,你說的很對的
好的老師
恩恩,祝你周末愉快