你好 這個不是做賬能避免的 這個影響的是利潤分配的期初金額 利潤分配沒有什么當(dāng)年一說 當(dāng)年的只有本年利潤
老師,我想問下。如果想調(diào)整一個數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)正常是轉(zhuǎn)入以前年度調(diào)整損益,最后會轉(zhuǎn)入到未分配利潤,這樣就減少當(dāng)年的未分配利潤,需要怎么做賬能避免不會影響當(dāng)年的未分配利潤呢?
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
老師你好,麻煩問你個問題,當(dāng)年調(diào)整以前的年度損益調(diào)整,最終轉(zhuǎn)入到利潤分配—未分配利潤,這樣資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減少,利潤表中本年累計數(shù)?期初未分配利潤和未分配利潤期末數(shù)不等是什么原因啊?
請問老師,之前做錯分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當(dāng)中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
以前年度調(diào)整損益這個科目,因為我有銷項進(jìn)項沒有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配,利潤就會減少,像稅費類科目不是不影響未分配利潤嗎?怎么會導(dǎo)致未分配利潤減少呢?
老師。我想問一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費用加計扣除里面的費用明細(xì)
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開展位服務(wù)費嗎,公司營業(yè)執(zhí)照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬