你好,六月份計提了,七月份沒有支付,不用做分錄, 八月份支付的時候借應付職工薪酬,工資貸銀行存款。
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發工資1500(沒有申報個稅)6月24日發工資1500(申報了個稅),7月沒有發工資(0申報個稅),8月才發7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
咨詢一個問題6月份員工離職,8月份發放的工資,個稅6、7月做零申報,8月份申報完變為非正常,離職時間是填6月還是8月?
7月份開始做賬,計提并發放了6月份的工資,那8月份怎么計提工資。
老師:6月份計提的工資,7月份發放時有個離職人員沒發,8月份才發。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
老師我做8月份賬,但是8月份工資沒發,我計提工資了,但發放工資這次分錄怎么寫,謝謝
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
公司用二維碼收款,是不是錢一到公司賬上就算確認收入了?
你好是對的是的,你提供了貨物就可以 不包含預售的。
主要是銷售服務的,有筆款二維碼收款第二天已到公司賬,到賬當天又退了怎么做? 退的時候扣了手續費,扣的錢比二維收款手續費多了點。
你好,你們做預收賬款,然后再紅沖預收。
做收入時把退的這筆減掉,單獨做個預收賬款? 幾個老師說的不一樣,不會了。麻煩老師給下分錄,謝謝!
你好,你收到錢,到時候借其他貨幣資金貸預收賬款。 四月到賬,借銀行存款、財務費用,貸其他貨幣資金, 你退回去的時候,借預收賬款貸銀行存款。
1.老師給的是要退的那筆所有分錄? 2.沒退的收款分錄: 借:其他貨幣資金--二維收款100 貸:主營業務收入99 應交稅費--應交增值稅--小規模專用1 到賬后 借:銀行存款99.76 財務費用0.26 貸:其他貨幣資金100 老師對不?
到賬后借銀行存款、財務費用,貸其他貨幣資金。
這個分錄是正確的,然后再做退回去的,借銀行存款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
多退的那一部分是手續費嗎?
是的,謝謝老師!
手續費的借財務費用貸銀行存款。