同學(xué)你好 這個沒法查的 稅局也不會和你們說人家開多少發(fā)票交多少稅
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
甲老板有一家A公司,乙老板有一家B公司。現(xiàn)在甲老板和乙老板合伙一個入股一個石材園區(qū)項目。 乙老板用自己的B公司打了200多萬給甲老板的A公司,以A公司的名義競拍了兩塊土地,加上B公司一共花了650萬+。政府要求他們重新注冊一家新公司C公司來經(jīng)營這個項目。可是這兩塊土地的產(chǎn)權(quán)屬于A公司,已經(jīng)繳納的稅款,正在辦理不動產(chǎn)登記證。如果過戶到C公司的話,還要重新繳納稅款,而且手續(xù)比較麻煩。 像這種情況,甲老板和乙老板能不能不入股公司,而是合伙入股該石材園區(qū)項目。這個項目的土地以及土地上的建筑屬于他們共同所有,他們共同經(jīng)營該項目,共同分紅。而A公司的其他收入與乙老板無關(guān)。他們簽訂一個入股該項目的協(xié)議,注銷C公司。 具體怎么操作?是不是只能重新做一套賬來管理該項目?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,有三家供應(yīng)商甲乙丙,其中和甲合作了半年但是甲公司從來沒有給開過票,現(xiàn)在老板問我們公司交的企業(yè)所得稅還有其他稅費(fèi)里,關(guān)于甲公司的有多少?這個能查嗎?能的話應(yīng)該怎么查?如果不能查怎么和老板說呢
老師,一甲供應(yīng)商業(yè)務(wù)員也就是該公司股東之一于2023年2月向我們公司售賣了肥料,送貨清單是以甲公司名開的。但是2023年6月該公司注銷,該業(yè)務(wù)員請求把這批肥料的供應(yīng)商名改為乙公司(他于2023年6月入職的新公司名),因為我當(dāng)時還沒來這家公司,也不知道當(dāng)時財務(wù)是怎么談的,這筆業(yè)務(wù)他們做了甲公司的退貨,然后又拿甲公司送貨單開乙公司的進(jìn)貨記錄,賬務(wù)也是記到乙公司頭上,但是這筆款一直沒有支付。現(xiàn)在該業(yè)務(wù)員說他已經(jīng)從乙公司離職了,要求把款付給他個人,這個該怎么操作比較合理?
勞務(wù)報酬一個講課費(fèi),稅務(wù)局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務(wù)報酬收入的時候應(yīng)該怎么填呢?
一個中型企業(yè),一般財務(wù)部有哪個崗位設(shè)置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時,網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務(wù)處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預(yù)交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進(jìn)口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現(xiàn)金給?
我也覺得針對其中一家供應(yīng)商多交的所得稅和其他稅費(fèi)沒有辦法查,那我應(yīng)該怎么和老板說呢
同學(xué)你好 這個直接說查不到就行了 人家稅局不可能和你們說的
假如說有100萬的收入,然后其他兩家的那個成本票總共是30萬,然后另外一家甲公司他不是沒有給成本票嗎?嗯,但是查銀行流水的話,假設(shè)跟他有20萬的銀行流水,那是不是因為之前交交所得稅肯定就是100萬減30萬按70萬交的所得稅嘛,然后現(xiàn)在的話是不是就是那20萬的多交了所得稅,因為跟假的流水不是有20萬嗎?這樣算他是對的嗎?就是他如果說想查多交的所得稅費(fèi)用,就是20萬多交了這個所得稅
那沒辦法 沒有發(fā)票肯定要調(diào)增的
你沒聽懂我的問題,現(xiàn)在老板說查一下關(guān)于這家的他多交了多少所得稅,然后您剛開始說沒有辦法查,我后邊說那意思如果說他有流水的話,那是不是這20萬就是多交了所得稅,按2.5%算,因為100萬以內(nèi)不是現(xiàn)在所得稅的稅率是2.5%嗎?那就是說他多交了5萬塊錢的所得稅對嗎?
是 可以這樣理解的