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請老師說明這個科目 應交稅費應——增值稅檢查調整 請老師舉例說明這個科目

2021-08-27 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-27 08:42

比如以舊換新 我把舊的給你 你給我新的 我舊產品沒有做賬 直接做了新的入庫 后期被稅務局檢查要求調整 借庫存商品 貸主營業務收入 應交稅費增值稅檢查調整

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快賬用戶9391 追問 2021-08-27 08:54

老師 我2021年2月 525萬的收入 我就申報了500萬的收入 6月份的時候被稅務局查到 我要當更正2月份的申報 把二月份的增值稅納稅申報表填寫正確 然后該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-08-27 08:55

你好,你直接填寫在未開具發票一欄里面了嗎?

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快賬用戶9391 追問 2021-08-27 08:55

老師我沒有填哦

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齊紅老師 解答 2021-08-27 08:58

那你在哪里填寫的

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快賬用戶9391 追問 2021-08-27 08:59

我沒填啊

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快賬用戶9391 追問 2021-08-27 08:59

是不是只要填寫啦就可以了 要不要寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-27 09:00

是的 你的分錄借銀行存款,貸主營業務收入,銷項就可以

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比如以舊換新 我把舊的給你 你給我新的 我舊產品沒有做賬 直接做了新的入庫 后期被稅務局檢查要求調整 借庫存商品 貸主營業務收入 應交稅費增值稅檢查調整
2021-08-27
你好,可以用這個科目的哈
2024-01-11
就是你的進項稅還沒有認證就計入這個科目,認證了轉入應交稅費–應交增值稅-進項稅額
2021-09-29
同學您好,有的供應商需要預付款,有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額,這就掩蓋了部分有預付款的供應商,不能反映企業的實際債務問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬(不重分就少了這個預付了)
2023-03-31
1、購買了庫存,直接認證,借庫存,應交稅費—應交增值稅(進項) 貸銀行存款 2、購買了庫存,由于是新一般納稅人,存在輔導期,進項認證不能直接抵扣,要下月抵扣,所以借存 應交稅費-待抵扣進項稅 貸銀行存款,下月可以抵扣了,借應交稅費—應交增值稅(進) 貸應交稅費-待抵扣進項 3、購入庫存,進項不準備進行認證抵扣,以后再說,借庫存,應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款。以后月進行認證可以做分錄,借應交稅費—應交增值稅(進項 ) 貸應交稅費-待認證進項
2021-01-04
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