你好 可以這么做的,
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協議這筆錢以后可以轉預付款,也可以轉股權,如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們。現在他們每個月回過來的我記到其他應付款借方去了,但是現在他們購買我們公司東西,要轉預收,我可以直接轉嗎?
老師,有個問題 想請教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多,沒法取得發票,只有收據。可不可以先掛到其他應付款,再轉實收資本,但后續每個月的房租都沒法取得發票,不可能每次都來 轉資本,因為是幾個股東,不轉資本,他就想來報銷這筆錢,怎么弄比較好一點。謝謝
老師,我們公司領導個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現在她個人掛著其他應收款一大筆數額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現在領導讓我處理她這個其他應收款,怎么處理呢? 有發票可以平賬,沖減其他應收款 沒有發票呢,我怎么處理
老師因為法人有時候就會先墊付錢,買些東西為公司,可不可以我用對公給他個人賬戶轉一筆錢掛往來款,她每次買東西就沖減其他應收款呢??
老師,我們是外貿公司,在國外購買木炭,是向個人購買的,因為在邊境,對方會來到中國,因公司沒錢,由法人私卡先墊款給了對方,在付應付賬款時,我可不可以直接做憑證:借:應付賬款—國外公司 貸:其他應付款-法人
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
我們是七月末成立的,他刻公章啥的都沒報銷呢。說八月末一起報銷,等月末她給我發票,我可以給他個人轉一筆往來款,一筆筆記入相關費用,沖減其他應收嗎?這種已經發生的可以嗎
你好 可以 轉給他個人 每筆五萬以內
老師那他發票日期是七月份,我給他報銷在八月末,我記賬時間寫哪個呀
你好 做到八月份就可以
就是我用對公轉他個人賬號那天唄
你好 可以的 可以的