你好,學(xué)員,這個(gè)完整題目可以發(fā)一下嗎
老師幫我看一下輕松過(guò)關(guān)所得稅歷年經(jīng)典主觀題綜合題第一題,我不明白20*4-20*6年三免三減適應(yīng)12.5%的稅率,03-05年用未來(lái)稅率的話,不用都乘以12.5%?為什么題目拆分兩個(gè)部分?
【個(gè)稅]張某為我國(guó)居民納稅人,獨(dú)生子,父母均年滿60周歲,有一個(gè)上小學(xué)的小孩。2022年全年張某取得扣除三險(xiǎn)一金后的工資薪金20萬(wàn)元,稿酬所得5萬(wàn)元,兼職收入2萬(wàn)元。張某夫婦選擇由張某扣除子女教育專項(xiàng)附加,且張某無(wú)其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目。 個(gè)人所得稅稅率表部分(綜合所得適用) 15 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 不超過(guò)36000元的 3 0 1 2 超過(guò) 36 000 元至144 000元的部分 10 2520 3 超過(guò) 144 000 元至300 000元的部分 20 16 920 超過(guò) 300 000元至420 000元的部分 25 31 920 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計(jì)算張某應(yīng)計(jì)入綜合所得的年度所得額;(2)計(jì)算綜合所得的應(yīng)納稅所得額時(shí),允許減除的專項(xiàng)附加扣除;(3)計(jì)算張某應(yīng)計(jì)入綜合所得的應(yīng)納稅所得額;(4)計(jì)算張某2022年全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅;(5)假設(shè)張某打算出版一本理論與實(shí)務(wù)結(jié)合的工程類教材,可以取得稿費(fèi)7000元,該教材也可以分別出版,稿酬為3800元和3200元。請(qǐng)問(wèn)張某應(yīng)該選擇哪一種出版方 式以降低個(gè)人所得稅稅負(fù)?(6)簡(jiǎn)述綜合所得中專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目都有哪些,具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
某股份有限公司系工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用所得稅稅率為25%。銷(xiāo)售單價(jià)除標(biāo)明為含稅價(jià)格外,均為不含增值稅價(jià)格,產(chǎn)品銷(xiāo)售為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。該公司12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.12月5日,向甲企業(yè)銷(xiāo)售材料一批,價(jià)款為350000元,該材料發(fā)出成本為250000元。當(dāng)日收取面值為395500元的銀行承兌匯票一張。2.12月13日,向乙企業(yè)賒銷(xiāo)A產(chǎn)品50件,單價(jià)為10000元,單位銷(xiāo)售成本為5000元。3.12月18日,丙企業(yè)要求退回本年11月25日購(gòu)買(mǎi)的20件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為10000元,單位銷(xiāo)售成本為5000元,其銷(xiāo)售收入200000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。(2個(gè)分錄)4.12月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。那老師請(qǐng)問(wèn)第四問(wèn),是不是只要算前兩題的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,第三題的銷(xiāo)售退回的紅字沖減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不算進(jìn)來(lái)。直接用(45500+65000)×10%得要繳納的稅金及附加啊?
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷(xiāo)人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫(xiě)同上這兩個(gè)字嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個(gè)應(yīng)該選什么,我覺(jué)得4.5萬(wàn)好像不對(duì),應(yīng)該1萬(wàn),8-9兩個(gè)月
老師好,獨(dú)資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個(gè)稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個(gè)地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報(bào)銷(xiāo)(差旅),好幾個(gè)項(xiàng)目的,是不是得按項(xiàng)目來(lái)呢
接代賬會(huì)計(jì)賬,如果賬實(shí)不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫(kù)A訂單3000個(gè),成品分兩次入庫(kù),是2025年2月24日入庫(kù)2000個(gè),2025年03月03日入庫(kù)800個(gè),直到今天2025年4月29日還有200個(gè)未結(jié)單,但是生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表這樣寫(xiě)2025/3/11成品做2000個(gè)并入庫(kù),這明顯是做假報(bào)表了?還是說(shuō)他把B訂單做好的,入庫(kù)到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問(wèn)下一筆賬款,如何做會(huì)計(jì)分錄,李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫(kù)存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計(jì)入成本還是費(fèi)用,都不影響利潤(rùn)啊,對(duì)稅務(wù)沒(méi)有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問(wèn)題,那計(jì)入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計(jì)入費(fèi)用不可以嗎
老師,您看
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你看老師的截圖,因?yàn)?00是2016轉(zhuǎn)回的用當(dāng)年的稅率12.5%,剩下都是2016后轉(zhuǎn)回的,所以用25%
2013年不是轉(zhuǎn)回800,2014年的稅率12.5%,那不是應(yīng)該800*12.5%?
13年第一年確認(rèn)的800,你要看這個(gè)800是從哪一年開(kāi)始轉(zhuǎn)回的,按照哪一年的轉(zhuǎn)回稅率,
轉(zhuǎn)回就在13年,答案寫(xiě)的書(shū)400*12.5%+400*25%
13年確認(rèn)800,這個(gè)800中400是16年轉(zhuǎn)回的,所以12.5%,剩下的400是17年轉(zhuǎn)回的,這個(gè)要看未來(lái)的學(xué)員,不是看當(dāng)期