員工匯算清繳的時候自己多退少補就行了
我們公司要為一名員工承擔(dān)他的19年個稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團旗下的,現(xiàn)在他個稅匯算清繳顯示要補30萬的個稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補稅額,就是他自己應(yīng)承擔(dān)的個稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個稅,然后,他實際交了多少個稅,算出這個差額,是我們公司要承擔(dān)的,來我司后,換公司應(yīng)承擔(dān)的補稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔(dān),就是第一家不考慮,當(dāng)他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計了,稅就交的少了,然后這個差額,就是我們公司要給他的。
請教一個個稅申報的實務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報的,且沒有繳過個稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費用,按計算是會產(chǎn)生稅金的,請問在甲公司申報時,系統(tǒng)會自動相加甲、乙的金額嗎?是在申報8月工資的時候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費用都是滿額的)。還是說因為入職日期都是1月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會算甲乙申報的總計數(shù),而是在匯算清繳的時候總計呢
老師,我們有個員工,是一月份來的,來時候跟他說試用期三個月,試用期過了給交社保,現(xiàn)在試用期一過,這個月報社保就得給他報了,但是她要把一月到三月的社保補上,自己部分和公司部分全部她自己拿,問我能不能補,我不知道這要是補上了,公司部分我能稅前扣除嗎?因為試用期期間外賬我沒有給他報工資和個稅
公司經(jīng)營8個月,有員工工資總收入超過4萬了,之前一直沒有預(yù)扣個稅的,現(xiàn)在公司需要注銷了,需要將超過4萬部分的個稅扣下來嗎?后期注銷公司的時候稅務(wù)局會不會讓公司來交這部分錢?還是公司不用承擔(dān)的是員工自己匯算清繳的時間才會補稅額
公司經(jīng)營8個月,有員工工資總收入超過4萬了,之前一直沒有預(yù)扣個稅的,現(xiàn)在公司需要注銷了,需要將超過4萬部分的個稅扣下來嗎?后期注銷公司的時候稅務(wù)局會不會讓公司來交這部分錢?還是公司不用承擔(dān)的是員工自己匯算清繳的時間才會補稅額
開票是按季度還是月度
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風(fēng)險提示嗎
所有者權(quán)益為負(fù),彌補后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表
請問老師,企業(yè)所得稅年報那個收入支出明細(xì)表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務(wù)局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務(wù)局能申請嗎?
老師,公司換財務(wù)軟件了,從用友換到快賬,已經(jīng)倒完賬了,我需要核對哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導(dǎo)入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
公司這次不需要去扣下來這部分錢嗎?注銷的時候個稅超過未交的部分的稅額,稅務(wù)局不會讓公司先交掉的是嗎?
那如果第二年員工自己沒有去匯算清繳,那稅局不是錢扣不到員工身上了嗎?到時候公司會不會有稅務(wù)風(fēng)險
員工不做匯算清繳員工要自己承擔(dān)責(zé)任的
所以這個個稅公司不扣下來沒有關(guān)系的是嗎?在稅務(wù)注銷的時候稅務(wù)局只會根據(jù)個稅系統(tǒng)是無個稅就可以的?
一般來說是可以的,因為這個個稅最后肯定也得補上的
有些人可能這邊不做了,她后幾個月都沒有工作了,那第二年又沒有去匯算清繳了,我在想這邊直接去幫他預(yù)交掉這個個稅會不會更保險
也行,你把個稅扣除了保險點,但是其實每個員工都應(yīng)該做這個匯算清繳的。