同學(xué)你好 這個可以抵銷的
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進項稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進項在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進項都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費等退稅?
請教老師 公司從香港進口布料80萬港元,線50港元,生產(chǎn)成衣出口銷150港元。 請教怎么申請退稅和申報稅 進出口貿(mào)易小白
請教老師:我們是進口原料生產(chǎn)服裝出口,也有內(nèi)銷,進口50萬港幣布料和30萬美元線進口稅能抵內(nèi)銷銷項口稅嗎
請教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進項轉(zhuǎn)入成本? 公司是國內(nèi)進原料自己加工,銷售過濾產(chǎn)品,有出口,既沒有出口退稅也沒有進項轉(zhuǎn)進成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
那進口50萬港幣布料和30萬美元進口稅能辦退稅嗎
進口的是可以抵扣的 出口的才退稅
國外的進口材料只能抵,國內(nèi)進的材料生產(chǎn)出口才能退?
對的 出口的才可以退
假如只有進出口沒內(nèi)銷:進口50萬港幣布料和30萬美元輔料再生產(chǎn)服裝出口這,這80萬進項就不能辦退稅了?
對的 內(nèi)銷的是用來抵扣的
是不是所有岀口貨物開銷售發(fā)票:都是五聯(lián)0稅率的普通發(fā)票?
出口免稅的是免稅 出口退稅的才是零稅率
什么情況下是免稅(免稅發(fā)票怎么開),什情況下可以退稅 有哪可以找相關(guān)資料學(xué)習(xí)?
出口免稅 這個你不退稅了可以免稅
出口免稅的銷售發(fā)票是怎么開?
就是直接開免稅的哦 稅率那里是免稅
稅控機有稅率有“免稅"一項可選擇?
嗯 這個直接選擇免稅就行了
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝