同學(xué)您好,您上次說進口是正常交稅的,那您就正常記入進項稅額里面,和一般的內(nèi)銷買材料的進項一樣處理,
三、計算題(第一題20分,第二題10分) 1、居民個人張某為獨生子女,父母均已滿65周歲,2019年張某收入及部 分支出如下: (1)每月從單位領(lǐng)取扣除社保費用和住房公積金后的工資10000元,2019 年已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅款360元。 (2)利用業(yè)務(wù)時間為某公司提供財務(wù)咨詢并取得勞務(wù)報酬0000元,某公 司已代扣代繳個人稅款3200元. (3)從9月份開始接受在職研究生學(xué)歷教育,每年費用2萬元。 (4) 5月份取得中級會計師證書。 (5)參加吉他培訓(xùn),每月支出1600元 要求:根據(jù)上述資料,計算張某就2019年綜合所得向主管稅務(wù)機關(guān)辦理匯 算清繳時,應(yīng)補緣的稅款或申請的應(yīng)退稅額。 2、某商貿(mào)公司,本月從國外進口-批應(yīng)稅消費品,已知該批應(yīng)稅消費品的 關(guān)稅完稅價格為90萬元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅18萬元。假定進口的應(yīng)稅消 費品的消費稅稅率為10%。計算該批消費品進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅稅額
請教老師 公司從香港進口布料80萬港元,線50港元,生產(chǎn)成衣出口銷150港元。 請教怎么申請退稅和申報稅 進出口貿(mào)易小白
請教老師:我們是進口原料生產(chǎn)服裝出口,也有內(nèi)銷,進口50萬港幣布料和30萬美元線進口稅能抵內(nèi)銷銷項口稅嗎
老師,公司出口一臺設(shè)備,客戶要收到貨并設(shè)備要投入正常使用后放可簽收付款,我司已付部分采購貨款給供應(yīng)商,尾款未付,供應(yīng)商需要提供技術(shù)支持給客戶驗收設(shè)備,未取得進項發(fā)票及開具銷售發(fā)票,7月19日發(fā)貨,目前貨等待靠港,客戶未收到貨,問題:我司現(xiàn)在7月申報增值稅報表是否要填寫當(dāng)月無票收入37萬元(含稅價),申請的話未開具發(fā)票收入的銷售額及稅額怎么填寫呢,采購進項發(fā)票的稅率是13%,貨品符合退稅規(guī)定,銷售票是開0稅率,現(xiàn)在填寫無票收入銷售額及稅額分別怎么填寫呢
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓(xùn)費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調(diào)增要繳多少所得稅,小規(guī)模
以勞務(wù)派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規(guī)模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業(yè)務(wù)成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
3月份工資已經(jīng)計提完 個稅申報完了,現(xiàn)在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業(yè)務(wù)活動費用中工資福利費用和商品服務(wù)費用各自的1萬元,要調(diào)整到業(yè)務(wù)活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應(yīng)該怎么寫啊?
老師,個人對公轉(zhuǎn)賬 備注企業(yè)名稱 可以開發(fā)票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發(fā)貨用,那得計入銷售費用的什么科目
只是多一個辦理進口清關(guān)的手續(xù)