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老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?

2021-08-23 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 10:11

你好,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款對沖就可以的。

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你好,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款對沖就可以的。
2021-08-23
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好,這個固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
同學,你好 就是收到錢沒有入賬對嗎?
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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