你好! 不可以計算抵扣進項稅額的
個體戶銷售蔬菜開的免稅發(fā)票可以抵扣嗎?不是自產(chǎn)自銷的
自產(chǎn)自銷的蔬菜,公司開專票可以免稅嗎
農(nóng)業(yè)單位,是一般納稅人,銷售自產(chǎn)自銷的蔬菜是免稅的,取得電費發(fā)票可以抵扣嗎,電費有用于蔬菜種植的,有日常辦公的
不是自產(chǎn)自銷蔬菜增值稅免稅嗎?屬于批發(fā)蔬菜的
個體戶開自產(chǎn)自銷的蔬菜,能開1%專票 嗎?
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調(diào)嗎,
老師,我這個是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?